你好,系統(tǒng)是自動(dòng)計(jì)算的修改不了,只能去前臺(tái)申報(bào)
老師我們是小規(guī)模公司,我們9月份去稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票,自己在家也開(kāi)普票的,代開(kāi)專(zhuān)票是開(kāi)了好多張10萬(wàn)的發(fā)票,現(xiàn)在季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,附列資料的含稅銷(xiāo)售額,系統(tǒng)算出來(lái)的不含稅銷(xiāo)售額與實(shí)際的差2分錢(qián)怎么辦呢
老師,我報(bào)增值稅的時(shí)候,開(kāi)票系統(tǒng)的實(shí)際銷(xiāo)售額*0.13后計(jì)算的稅額和開(kāi)票系統(tǒng)打印出來(lái)的統(tǒng)計(jì)的稅額有幾分的差異,這種我填寫(xiě)納稅申報(bào)的時(shí)候銷(xiāo)售額一填寫(xiě)后,稅額系統(tǒng)自動(dòng)就按13%生成了,這樣我還需要安開(kāi)票系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)里面的實(shí)際稅額進(jìn)行修改嗎?
老師 想咨詢(xún)下小規(guī)模增值稅申報(bào)時(shí)按開(kāi)票系統(tǒng)上的不含稅銷(xiāo)售額填的 但是系統(tǒng)上的不含稅稅額和實(shí)際上的不一樣,系統(tǒng)上可能有開(kāi)百分之三稅率的 當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)也直接按百分三減按百分之一申報(bào)了 現(xiàn)在做賬不平 怎么調(diào)整呢
小規(guī)模納稅人,今年4月份開(kāi)具了一張稅率1%的專(zhuān)用發(fā)票,7月份紅沖,按照1%稅率紅沖。三季度增值稅申報(bào)表中,系統(tǒng)自動(dòng)按照3%稅率計(jì)稅。即:紅沖未稅金額9900.99×0.03,實(shí)際是9900.99×0.01。申報(bào)表和開(kāi)票軟件金額相差198.02,這種情況怎么辦?
小規(guī)模開(kāi)專(zhuān)票的實(shí)際稅額,和系統(tǒng)算,相差2分錢(qián),申報(bào)表中按照系統(tǒng)算,怎樣才能修改
老師,我自己的廠房出租可以從價(jià)計(jì)征嗎,還是必須從租計(jì)征
老師你好,就是我們的成本不太好結(jié)轉(zhuǎn),只能平時(shí)自己估,前面多估了后面就少估,,前面少估了后面就多估點(diǎn),,可是老師這種估成本的表格要怎么制作,可以這樣做嗎?
老師,我們是甲方(用人單位),乙方是勞動(dòng)者,簽了一份勞 動(dòng) 合 同(適用于建筑企業(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)招用務(wù)工人員),然后我們是勞務(wù)分包,和A建筑公司簽了分包協(xié)議,我想問(wèn)一下,這個(gè)工資項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說(shuō)是業(yè)主發(fā),但是這個(gè)個(gè)稅是我們報(bào)嗎? 總共6個(gè)員工,我們給其中一個(gè)員工報(bào)了社保
老師,房地產(chǎn)公司一級(jí)和二級(jí)的區(qū)別是什么呢?一級(jí)開(kāi)發(fā)靠什么賺錢(qián)?二級(jí)呢?
已經(jīng)一般納稅人了還可以繼續(xù)開(kāi)5%的租金發(fā)票?
在哪里可以查到,自己的經(jīng)營(yíng)范圍和開(kāi)票稅目是不是一致的呢?也就是我想開(kāi)的稅目,在電子稅務(wù)局能不能開(kāi)出來(lái)
如果是農(nóng)房企業(yè),用的是農(nóng)民工,不報(bào)個(gè)稅,也沒(méi)開(kāi)勞務(wù)費(fèi),這個(gè)成本支出怎么記,沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)匯算清繳時(shí)怎么辦
員工申請(qǐng)2000元備用金采購(gòu)藥品,怎么做分錄
剛發(fā)現(xiàn)去年有2份動(dòng)車(chē)退票費(fèi)按9%計(jì)算抵扣了9.38元,憑證跟動(dòng)車(chē)票一樣的卡片式,89月申報(bào)該怎么糾正是全額進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還是能抵扣6%轉(zhuǎn)出3%,還是需要在其他欄里填負(fù)數(shù)在客運(yùn)票進(jìn)項(xiàng)抵扣里填負(fù)數(shù)。
我自己有片花木地,且辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,沒(méi)有銀行開(kāi)戶(hù),如果賠償款匯入到我個(gè)人銀行卡。需要交個(gè)人所得稅嗎