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老師 想咨詢下小規(guī)模增值稅申報時按開票系統(tǒng)上的不含稅銷售額填的 但是系統(tǒng)上的不含稅稅額和實際上的不一樣,系統(tǒng)上可能有開百分之三稅率的 當(dāng)時申報時也直接按百分三減按百分之一申報了 現(xiàn)在做賬不平 怎么調(diào)整呢

2022-05-24 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-24 15:43

按系統(tǒng)的金額申報?差額做分錄調(diào)整

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快賬用戶6809 追問 2022-05-24 15:46

怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-05-24 15:56

同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅

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快賬用戶6809 追問 2022-05-24 16:04

我們是小規(guī)模納稅人

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齊紅老師 解答 2022-05-24 16:13

同學(xué)你好 這個就不用銷項稅額

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按系統(tǒng)的金額申報?差額做分錄調(diào)整
2022-05-24
你好,300填寫到第一欄和第三欄里面減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2022-01-14
現(xiàn)在是不是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方余額有5.21,如果只想平賬不更正申報就是借營業(yè)外支出5.21 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅5.21。正常操作是你去更正申報,然后再平賬。
2022-05-18
你好,那你免稅的稅率就是免增值稅的業(yè)務(wù)嗎?
2023-04-12
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2024-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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