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購(gòu)進(jìn)貨物,稅額部分能不能統(tǒng)一進(jìn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),借:庫(kù)存、應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)貸應(yīng)付,這個(gè)內(nèi)置科目是不是有問題?不完整吧,這個(gè)科目完整的二級(jí)明細(xì)都有啥能發(fā)一下嘛?都是貸方余額吧

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2022-10-18 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-18 15:53

在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”兩個(gè)明細(xì)科目進(jìn)行核算,其中,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目分別設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅等專欄。

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快賬用戶9676 追問 2022-10-18 16:12

都是貸方余額吧,他不是個(gè)負(fù)債科目么,入庫(kù)時(shí)候發(fā)生額為啥記借方

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齊紅老師 解答 2022-10-18 16:13

沒有為啥了哈,這個(gè)是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定哈

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快賬用戶9676 追問 2022-10-18 16:19

好吧謝謝老師,應(yīng)交稅費(fèi)下面的科目都是貸方余額吧。我們新開公司前期進(jìn)貨多,沒銷售。入庫(kù)時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅全記待認(rèn)證就行吧,到時(shí)銷售了,再?gòu)拇J(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅,需要多少金額轉(zhuǎn)多少。這樣處理合理吧

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齊紅老師 解答 2022-10-18 16:23

是的,就是那樣操作的哈

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快賬用戶9676 追問 2022-10-18 16:24

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-18 16:27

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)

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快賬用戶9676 追問 2022-10-18 16:29

不知道在哪里好評(píng)

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齊紅老師 解答 2022-10-18 16:43

直接結(jié)束問題就能看見了

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在“應(yīng)交稅費(fèi)”科目下設(shè)置“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”兩個(gè)明細(xì)科目進(jìn)行核算,其中,“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目分別設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“已交稅金”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅等專欄。
2022-10-18
對(duì)的是的,沒有問題的。
2022-10-20
你好;? ? ? ?不對(duì)哦 ; 你這個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該做借方去; 怎么做貸方的; 你 具體是啥子業(yè)務(wù)的;描述下; 我看看怎么寫? ?
2022-12-07
下月認(rèn)證后就是你那樣處理的
2024-08-22
你好 ; 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是你們 暫時(shí)不認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。 而待抵扣 一般是 輔導(dǎo)期的 一般納稅人的 進(jìn)項(xiàng)稅用這個(gè)科目先掛著。 不一樣的
2021-12-24
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