你好,按照實際投資進來的36000
老師我們6月份注冊的,公司的注冊資金是100萬,我這個月申報7月份的印花稅,是不是注冊資金要填在印花稅表里面進行印花稅申報
老師,想問下比如要增資300萬,年后2月底會轉入公戶100萬先。那是2月底股東轉入公戶,備注投資款,然后人事再去做工商變更增資300萬?然后剩下的200萬21年內轉完就行?那增資的印花稅是3月申報印花稅的時候就要申報100萬金額的增資的印花稅嗎
今年6月成立的公司小規(guī)模納稅人,注冊資本100萬,認繳期30年,成立時實繳資本為0。 1.股東8月和11月入資總計約10萬元,請問這種情況下如何申報印花稅? 2.明年如果該股東繼續(xù)不定期入資,又該如何申報印花稅?
老師我還想問一下,如果公司注冊資本是300萬,那要按注冊資本金的萬分之三來交印花稅嗎?
請問下老師,我們公司剛成立1年,注冊資金是300萬,這個月繳入36000元,那這個月要報印花稅嗎?如果要報,是報300萬的印花稅還是36000元的印花稅?
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?