同學(xué)你好 這個(gè)沒事的
老師,房地產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在還沒有收入,房屋還沒有交付,現(xiàn)在沒有收入,所有的房款在預(yù)收款里面,現(xiàn)在房還沒交付但有有的商鋪開始經(jīng)營,需要繳納電費(fèi),需要開具電費(fèi)發(fā)票,如果開具電費(fèi)發(fā)票就需要確認(rèn)收入了,這對(duì)我前期沒有確認(rèn)收入的房款有什么影響嗎?房地產(chǎn)不是很了解,需要老師多多提醒一下哪些方面需要注意的
老師您好,房產(chǎn)公司收到對(duì)方開具的發(fā)票,只有貨物名稱或服務(wù),備注欄沒有項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目地址,可以嗎,謝謝
老師您好!房地產(chǎn)企業(yè)開具的不動(dòng)產(chǎn)發(fā)票貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)那塊,商鋪開成了房屋有影響嗎?
老師:房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開具商鋪的數(shù)電發(fā)票時(shí),貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱是要選擇不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃服務(wù)嗎?我選擇了不動(dòng)產(chǎn)銷售開不了
老師 如果自建時(shí)間是2016.4.30以后 稅率就用9%是不 題目(5)轉(zhuǎn)讓2015年自建的一棟辦公用房,自建成本240萬元,轉(zhuǎn)讓時(shí)開具增值稅專用發(fā)票注明金額 300萬元。 (其他相關(guān)資料:關(guān)稅稅率為 10%,企業(yè)選擇享受對(duì)自己最有利的優(yōu)惠政策和計(jì)稅方法) 答案 (5)應(yīng)繳納增值稅 =300x 5%=15(萬元)。 填開要求:銷售不動(dòng)產(chǎn),納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時(shí),應(yīng)在發(fā)票“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”欄填寫不動(dòng)產(chǎn)名稱及房屋產(chǎn)權(quán)證書號(hào)碼(無房屋產(chǎn)權(quán)證書的可不填寫),“單位”欄填寫面積單位,備注欄注明不動(dòng)產(chǎn)的詳細(xì)地址
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來,可以算經(jīng)營活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來的?
老師您好,會(huì)做人是什么意思?
老師,請(qǐng)問建筑企業(yè)設(shè)置合同資產(chǎn)和負(fù)債。還需要再設(shè)置合同結(jié)算科目嗎
嗯嗯,那就放心了,怕后期拆遷的話影響補(bǔ)助 ,謝謝老師!
同學(xué)你好 這個(gè)沒事的
謝謝老師!
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)。謝謝