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請問上期留底進項這月抵扣怎么做分錄

2022-10-18 10:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-10-18 10:59

上月留抵進項本月抵扣會計分錄 答:上期留底不影響會計分錄,只是月末結轉應交稅費時會有兩種結果.首先要計算是否需要交稅,先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數(shù).用本月銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅=本期應交增值稅.計算結果會有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留底稅額. 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉出應交增值稅分錄:即, 借:應交稅費--應交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可.

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快賬用戶2330 追問 2022-10-18 11:01

應交增值稅后面明細科目呢

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齊紅老師 解答 2022-10-18 11:03

應交增值稅-轉出未交增值稅

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上月留抵進項本月抵扣會計分錄 答:上期留底不影響會計分錄,只是月末結轉應交稅費時會有兩種結果.首先要計算是否需要交稅,先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數(shù).用本月銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅=本期應交增值稅.計算結果會有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留底稅額. 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉出應交增值稅分錄:即, 借:應交稅費--應交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可.
2022-10-18
你好,之前留底的進項稅抵扣這期直接抵扣了,賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
2021-03-15
你好,差額結轉到應交稅費-未交增值稅
2021-04-01
您好,直接抵扣就可以了。
2021-11-26
不用做賬,同學,這個月你們要交稅,才結轉分錄
2023-09-15
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