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之前留底的進項稅抵扣這期直接抵扣了,請問分錄要怎么做?

2021-03-15 18:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-15 18:26

你好,之前留底的進項稅抵扣這期直接抵扣了,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

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你好,之前留底的進項稅抵扣這期直接抵扣了,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2021-03-15
上月留抵進項本月抵扣會計分錄 答:上期留底不影響會計分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費時會有兩種結(jié)果.首先要計算是否需要交稅,先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數(shù).用本月銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅=本期應(yīng)交增值稅.計算結(jié)果會有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留底稅額. 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即, 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可.
2022-10-18
好,直接抵扣就可以了,不用其他處理。
2023-08-28
你好,不用的,可以不用做賬務(wù)處理。
2022-07-08
不用做賬,同學(xué),這個月你們要交稅,才結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2023-09-15
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