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老師,您看一下他的這筆賬,為什么這筆確認(rèn)收入的,銷項(xiàng)稅,他計(jì)入的不是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額?而是直接計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅?他這樣做分錄,有什么問(wèn)題嗎?

老師,您看一下他的這筆賬,為什么這筆確認(rèn)收入的,銷項(xiàng)稅,他計(jì)入的不是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額?而是直接計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅?他這樣做分錄,有什么問(wèn)題嗎?
2022-10-17 22:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-17 22:29

您好 你的思路是對(duì)的。 對(duì)方相當(dāng)于省了步驟了

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快賬用戶3878 追問(wèn) 2022-10-17 22:31

那他這種做法,其實(shí)是不合規(guī)的是吧?還有就是,如果是小規(guī)模納稅人的話,也是一樣的,要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎?我沒(méi)做過(guò)小規(guī)模納稅人的賬。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 23:38

那他這種做法,其實(shí)是不合規(guī)的是吧?是

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齊紅老師 解答 2022-10-17 23:39

如果是小規(guī)模納稅人的話,也是一樣的,要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎? 是的 免稅就不用做增值稅了

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快賬用戶3878 追問(wèn) 2022-10-18 00:13

老師,小規(guī)模納稅人截止到今年年底是不是開(kāi)具的發(fā)票,都是免稅的?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 00:15

您好 不是的 3%普票是免稅的 謝謝

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快賬用戶3878 追問(wèn) 2022-10-18 00:19

哦,意思是,小規(guī)模納稅人,原開(kāi)具3%的普票的,現(xiàn)在開(kāi)出來(lái)的就是免稅的?但是開(kāi)具3%的專票,是不免稅的?還是要繳納增值稅?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 08:41

您好 是的專票不免稅

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快賬用戶3878 追問(wèn) 2022-10-18 08:51

老師,有個(gè)疑問(wèn),既然疫情期間小規(guī)模納稅人開(kāi)具專票不免稅,那為什么小規(guī)模納稅人還要開(kāi)具專票?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 09:33

您好 對(duì)方需要專票抵扣稅費(fèi)

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快賬用戶3878 追問(wèn) 2022-10-18 20:13

老師,那小規(guī)模納稅人和一般納稅人合作,不就虧了?而且,一般納稅人也只能抵扣3個(gè)點(diǎn)的增值稅呀?如果一般納稅人和一般納稅人合作,不就可以抵扣得更多?還是,什么意思?

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齊紅老師 解答 2022-10-18 20:58

你好 你只看到了抵扣的這部分 ,這部分款項(xiàng)不會(huì)很大的 假如看到 業(yè)務(wù)的全貌的話,就不會(huì)覺(jué)得虧了

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您好 你的思路是對(duì)的。 對(duì)方相當(dāng)于省了步驟了
2022-10-17
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 這樣做可以呢 參看2016年22號(hào)文件
2025-07-23
你好! 補(bǔ)計(jì)提這筆2345.18 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,345.18 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,345.18 前面還有一步,需要添加上: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 2345.18 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2345.18
2024-04-20
同學(xué)你好 問(wèn)下增值稅的銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅, 分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅——做這筆分錄前還要做 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按銷項(xiàng)稅額的金額 做 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 沒(méi)有抵完的進(jìn)項(xiàng)稅留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),在下期的銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣
2022-06-18
同學(xué)你好 這個(gè)就可以的
2021-08-05
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