您好 你的思路是對(duì)的。 對(duì)方相當(dāng)于省了步驟了
老師,這個(gè)題為什么不能直接寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi),增值稅。 這個(gè)增值稅為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面兒?其他的稅都不用轉(zhuǎn),那個(gè)未交什么稅交什么稅,只有這個(gè)增值稅要轉(zhuǎn)過(guò)去呢,他直接寫(xiě)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅不行嗎?和下面的一樣。
老師,您看一下他的這筆賬,為什么這筆確認(rèn)收入的,銷項(xiàng)稅,他計(jì)入的不是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額?而是直接計(jì)入的應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅?他這樣做分錄,有什么問(wèn)題嗎?
老師月末增值稅的賬務(wù)處理怎么做賬?您看下面的分錄是這樣嗎 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 問(wèn)題1:如果進(jìn)項(xiàng)多,有留抵的進(jìn)項(xiàng)還用月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎? 問(wèn)題2:月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,只是針對(duì)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)兩個(gè)明細(xì)嗎,如果其他增值稅三級(jí)科目也有余額,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問(wèn)題3:問(wèn)什么要做這樣的結(jié)轉(zhuǎn),月末我直接根據(jù)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)的差額,直接結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,可以嗎 麻煩老師按順序回答,謝謝,辛苦
之前 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅864661.71 應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3373183.52 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額4237845.23 老師,我加了一筆廢料收入 借銀行存款 20,385.00 貸其他業(yè)務(wù)收入 18,039.82 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2,345.18 補(bǔ)計(jì)提這筆2345.18 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2,345.18 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2,345.18 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅864661.71 應(yīng)交稅稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額3373183.52 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額4237845.23 這筆分錄還要?jiǎng)訂?/p>
老師您好,我想問(wèn)下就是當(dāng)月沒(méi)有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,但是有銷項(xiàng)稅,我現(xiàn)在做分錄能不能直接做一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,能不能就做這一筆分錄,然后下個(gè)月繳納的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸:銀行存款
老師,跟員工簽訂的工資就是6000元,每月會(huì)有提成會(huì)不固定,那到手金額超了社保最低社?;鶖?shù),系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候社保還是按之前的最低檔交的社保,那社保會(huì)不會(huì)讓到手的工資來(lái)補(bǔ)交社保吧!
老師好!請(qǐng)教:是一家注冊(cè)的經(jīng)銷有限責(zé)任公司,夫妻是股東 各占股份,實(shí)際就是夫妻店,經(jīng)營(yíng)范圍是獸藥銷售 飼料銷售 原料銷售,請(qǐng)問(wèn)需要交稅嗎?交哪些稅?
老師,我申報(bào)8月個(gè)稅,可以分兩次申報(bào)么?比如,我今天申報(bào)臨時(shí)工的個(gè)稅,明天申報(bào)辦公室人員個(gè)稅。
怎么聯(lián)系我要參加培訓(xùn)班
轉(zhuǎn)給出納的備用金 隔一段時(shí)間后面還回去可以嗎
個(gè)體戶怎么交稅呢……
15號(hào)當(dāng)天申報(bào)個(gè)稅可以么?
老師,學(xué)堂里有電話答疑的課程嗎?
老師,四川考的初級(jí)證書(shū)有補(bǔ)貼嗎
研發(fā)加計(jì)扣除會(huì)計(jì)口徑,加計(jì)口徑,高新口徑,IPO口徑,有哪些相同點(diǎn)?哪些不同點(diǎn)?
那他這種做法,其實(shí)是不合規(guī)的是吧?還有就是,如果是小規(guī)模納稅人的話,也是一樣的,要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎?我沒(méi)做過(guò)小規(guī)模納稅人的賬。
那他這種做法,其實(shí)是不合規(guī)的是吧?是
如果是小規(guī)模納稅人的話,也是一樣的,要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額嗎? 是的 免稅就不用做增值稅了
老師,小規(guī)模納稅人截止到今年年底是不是開(kāi)具的發(fā)票,都是免稅的?
您好 不是的 3%普票是免稅的 謝謝
哦,意思是,小規(guī)模納稅人,原開(kāi)具3%的普票的,現(xiàn)在開(kāi)出來(lái)的就是免稅的?但是開(kāi)具3%的專票,是不免稅的?還是要繳納增值稅?
您好 是的專票不免稅
老師,有個(gè)疑問(wèn),既然疫情期間小規(guī)模納稅人開(kāi)具專票不免稅,那為什么小規(guī)模納稅人還要開(kāi)具專票?
您好 對(duì)方需要專票抵扣稅費(fèi)
老師,那小規(guī)模納稅人和一般納稅人合作,不就虧了?而且,一般納稅人也只能抵扣3個(gè)點(diǎn)的增值稅呀?如果一般納稅人和一般納稅人合作,不就可以抵扣得更多?還是,什么意思?
你好 你只看到了抵扣的這部分 ,這部分款項(xiàng)不會(huì)很大的 假如看到 業(yè)務(wù)的全貌的話,就不會(huì)覺(jué)得虧了