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老師您好,我想問下就是當(dāng)月沒有認(rèn)證抵扣的進(jìn)項稅額,但是有銷項稅,我現(xiàn)在做分錄能不能直接做一筆分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸方是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,能不能就做這一筆分錄,然后下個月繳納的時候做借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。貸:銀行存款

2025-03-18 18:04
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-18 18:05

可以的,可以這么做

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可以的,可以這么做
2025-03-18
前面說對,這個是銷項稅額和進(jìn)項稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒有期末數(shù)
2020-10-20
你好,可以做 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2025-02-14
同學(xué)你好 問下增值稅的銷項稅大于進(jìn)項稅, 分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅——做這筆分錄前還要做 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 如果進(jìn)項大于銷項,是按銷項稅額的金額 做 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項 沒有抵完的進(jìn)項稅留在進(jìn)項稅額明細(xì),在下期的銷項中繼續(xù)抵扣
2022-06-18
你好,對的是的一直有余額的。
2022-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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