你好!借;銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)下個季度交稅再結(jié)轉(zhuǎn)
請問老師小規(guī)模納稅人做收入時做了應(yīng)交增值稅—小規(guī)模增值稅15104.24,因為開了專票,那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄?
老師我想問下,小規(guī)模公司,開了專票季度交稅,那月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嘛?分錄怎么做呢
老師,小規(guī)模納稅人,2023年第一季度,開具了專票,3月底需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?3月底我只計提了附加稅稅,可以嗎?需要再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
老師,小規(guī)模公司開專票,交稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄什么時候做每月月底做一次嘛,還是季度做做一次
老師,小規(guī)模一個季度免稅季度需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛,一個季度開了普票也開了專票,季度普票專票都要分開結(jié)轉(zhuǎn)嘛,交稅需要計提增值稅和附加稅嘛
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
不是月底結(jié)轉(zhuǎn)嘛
不用呀,交稅的時候再結(jié)轉(zhuǎn)
那結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做老師
借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款