你好,學員 借應(yīng)交增值稅—小規(guī)模增值稅15104.24 貸營業(yè)外收入15104.24
老師,小規(guī)模納稅人不超30萬免交增值稅,那把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
請問老師小規(guī)模納稅人做收入時做了應(yīng)交增值稅—小規(guī)模增值稅15104.24,因為開了專票,那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么做分錄?
小規(guī)模納稅人,交了一次增值稅,怎么做分錄,怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
請問老師小規(guī)模納稅人產(chǎn)生增值稅,計提增值稅分錄和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做
老師,小規(guī)模納稅人四季度既開了普票又開了專票,普票計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅,轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,專票計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,期末怎么做分錄?
老師,收到股東的投資款,這樣做分錄對不對? 借:銀行存款 貸:實收資本 還要接著做一筆 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅
老師,我們公司年營收8000左右,每個月預(yù)收600多萬會不會有風險
老師,企業(yè)繳納的保險費里的車船稅怎么計提會計分錄呢
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報,當月可開票額度會降下來啊,本來應(yīng)為沒申報,額度不夠 我先申報了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報,額度會再講下去啊 作廢申報 應(yīng)為我報錯了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實收資本合適)
我公司因為有合同糾紛,律師讓提供某個員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風險嗎?
老師,小規(guī)模不是4月份開始開的專票要全額3%繳增值稅嗎?普票免稅,我現(xiàn)在開的是專票
專票的話,直接繳納的話,再沖減應(yīng)交稅費科目
老師是不是借應(yīng)交稅費增值稅—小規(guī)模增值稅15104.24,貸應(yīng)交稅費未交增值稅15104.24
你好,學員,這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話,沒問題的