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老師,購進商品100噸,進項稅額30萬元,當(dāng)月商品賣出60噸,進項稅額抵扣20萬元。余下的商品,進項稅額如何作賬務(wù)處理?謝謝老師!

2022-10-17 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-17 16:36

您好!進項可以一次性抵扣30萬的呀

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快賬用戶3208 追問 2022-10-17 17:06

老師,沒有抵扣完

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快賬用戶3208 追問 2022-10-17 17:10

老師,沒有抵扣的稅,我不知道會計分錄怎樣做。

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齊紅老師 解答 2022-10-17 20:20

借:庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款

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您好!進項可以一次性抵扣30萬的呀
2022-10-17
是按當(dāng)月銷售額比例轉(zhuǎn)出不抵扣稅進項稅額=25*20/(30%2B20)
2022-05-18
同學(xué)你好,本期進項稅額是60萬元——這60萬都 計入應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項稅額中了么?
2022-08-01
肯定的,錢不得給你們嗎?
2023-03-06
賬務(wù)處理是否需要將當(dāng)月未抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)入待抵扣進項稅額?可以
2023-06-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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