你好 借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款等 您收到發(fā)票稅率是多少的 ?
尊敬的老師:您好!請(qǐng)指教。如:購入辦公用品,增值稅專用發(fā)票金額10萬元,進(jìn)項(xiàng)稅額990.10元,需提進(jìn)項(xiàng)加計(jì)額99.1元。正確會(huì)計(jì)分錄如何處理;完稅后會(huì)計(jì)分錄如何處理。謝謝!
請(qǐng)問老師,建筑業(yè)中的材料購買業(yè)務(wù),實(shí)際付款的金額少于增值稅專票的金額,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?是先按照正常的票面金額分別確認(rèn)成本和進(jìn)項(xiàng)稅額,再做一筆分錄,將少付的金額做營業(yè)外支出,同時(shí)將對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出嗎?如果這樣處理不對(duì),麻煩老師給講講應(yīng)該怎么處理,謝謝
小規(guī)模納稅人.公司經(jīng)核查固定資產(chǎn)發(fā)現(xiàn)實(shí)物不存在的固定資產(chǎn)金額為50000元,已提完累計(jì)折舊,也無殘值,現(xiàn)在需要進(jìn)行報(bào)廢處理,請(qǐng)問各位老師我需要如何操作會(huì)計(jì)分錄,我是新學(xué)員謝謝老師的指導(dǎo),每一步的分錄越詳細(xì)越好
假設(shè)甲公司購入一臺(tái)設(shè)備,原值 100 萬元,進(jìn)項(xiàng)稅 13 萬元,預(yù)計(jì)使用 10 年,凈殘值 0 。3 年后,因管理不善毀損報(bào)廢,已提減值準(zhǔn)備 5 萬元,在清理過程中以存款支付清理費(fèi)用 2萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明材料變價(jià)收入金額 10 萬元,稅額 1.3 萬元。要求,做出清理的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 這道題該怎么做會(huì)計(jì)分錄?求老師解答
假設(shè)甲公司購入一臺(tái)設(shè)備,原值100萬元,進(jìn)項(xiàng)稅13萬元,預(yù)計(jì)使用10年,凈殘值0.3年后,因管理不善毀損報(bào)廢,已提減值準(zhǔn)備5萬元,在清理過程中以存款支付清理費(fèi)用2萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明材料變價(jià)收入金額10萬元,稅額1.3萬元要求:做出清理的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
老師抖音平臺(tái)的收入是不是也可以計(jì)入其他應(yīng)收款,不一定非要計(jì)入其他貨幣資金
老師,我說的是內(nèi)賬,內(nèi)賬直接按抖音平臺(tái)扣除費(fèi)用的實(shí)收確認(rèn)收入,難道不行嗎?又不是外賬,怎么就收入確認(rèn)少了,少交稅了
老師手機(jī)APP上填寫子女教育附加扣除,配偶是填寫本人自己的哈
公司銷售貨物給客戶,但是近幾年有部分是私對(duì)私付款的,然后現(xiàn)在客戶那邊被稽查了,客戶想讓我們補(bǔ)開近幾年私賬部分貨款的發(fā)票,這樣的情況能補(bǔ)開發(fā)票嗎?
老師,內(nèi)賬難道抖音平臺(tái)的扣除費(fèi)用也必須做賬嗎?我直接按扣除后的做其他貨幣資金難道不行嗎?
【投后估值數(shù)據(jù)】 老師好:想咨詢下,企業(yè)融資,會(huì)經(jīng)歷不同輪次,每一輪都會(huì)存在投前估值和投后估值的說法。這個(gè)估值一般是根據(jù)什么數(shù)據(jù)確定的,和公司財(cái)務(wù)情況有關(guān)系嗎?有比較了解的老師,可以介紹一下嗎?
老師,我公司是建筑施工企業(yè),甲方以房抵工程款,甲方可以直接過到個(gè)人名下嗎
各位老師好!請(qǐng)問企業(yè)的停工損失,在核算時(shí)候放到管理費(fèi)用,請(qǐng)問填企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時(shí)候,應(yīng)該放到哪張表,什么項(xiàng)目下?謝謝!
老師,請(qǐng)問我們購買的農(nóng)產(chǎn)品,對(duì)方開過來的發(fā)票,一張合作社開過來的,一張食品有限公司開過來的都是免稅的,我們是否可以按照9%抵扣?
想問金蝶自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),是結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用類??主營業(yè)務(wù)成本會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)?