,借:營(yíng)業(yè)外支出0.04,貸:應(yīng)交稅費(fèi)0.04
老師,小規(guī)模納稅人,增值稅賬上的比實(shí)際申報(bào)的多了3分錢?要怎么處理?
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表應(yīng)交的增值稅比實(shí)際的前面稅額多交幾分錢這個(gè)賬務(wù)怎么處理? 例如申報(bào)表交了117 但實(shí)際票面稅額是116.6
老師,小規(guī)模納稅人交稅時(shí)報(bào)表自動(dòng)生成稅額比實(shí)際多1分錢,從結(jié)轉(zhuǎn)增值說到體現(xiàn)要多交這分錢的分錄怎么寫?
小規(guī)模納稅人,一季度開的都是3個(gè)點(diǎn)的專票,但是增值稅申報(bào)表上應(yīng)交增值稅比稅控盤里面的數(shù)據(jù)多3分錢,怎么辦?
老師您好,請(qǐng)問增值稅票面開成了免稅,申報(bào)增值稅的時(shí)候按1%稅率換算申報(bào),現(xiàn)在入賬按發(fā)票票面稅額入賬,導(dǎo)致實(shí)際繳納增值稅比賬本上多,但賬上收入比增值稅申報(bào)表上多,這種應(yīng)該怎么處理呢?
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費(fèi)收入支出結(jié)轉(zhuǎn)憑證,還用往伙食費(fèi)流水賬上登記嗎
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作職責(zé)有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個(gè)月份的一筆成本科目寫到貸方,報(bào)表取數(shù)沒有取到,現(xiàn)在反結(jié)賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒做
工商年報(bào)截止時(shí)間是什么時(shí)候呢?
老師,我們公司申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,退稅申請(qǐng)了,專管員說需要調(diào)部分出來,才可以退稅,那我應(yīng)該怎么做呢,退稅申請(qǐng)的金額已經(jīng)提交了
郭老師在嗎,請(qǐng)教問題,公司用每個(gè)月第一個(gè)工作日匯率為固定匯率,領(lǐng)導(dǎo)說月末不調(diào)匯。 2025年3月第一個(gè)工作日新幣兌人民幣匯率為5.3440, 4月第一個(gè)工作日匯率為5.3601。 3.16日收到新加坡a公司開具的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,需要支付6000新幣,4.9日購(gòu)匯6000新幣,支付6000新幣,購(gòu)匯并支付花費(fèi)人民幣33323.4元,以上每筆分錄怎么做。
庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),是賬做錯(cuò)了吧,可以核對(duì)一下現(xiàn)金明細(xì)賬,把做錯(cuò)的更正~ 油有做錯(cuò),就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時(shí)候庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,在資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整涵蓋期間這節(jié),調(diào)整事項(xiàng)訴訟判決下達(dá),之前計(jì)提了借營(yíng)業(yè)外支出貸預(yù)計(jì)負(fù)債,后來判決下達(dá)后又把預(yù)計(jì)負(fù)債轉(zhuǎn)到了其他應(yīng)付款里,然后支付對(duì)方企業(yè)了,考慮當(dāng)期所得稅時(shí),(題目也說了預(yù)計(jì)負(fù)債實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除),我的疑問是預(yù)計(jì)負(fù)債已經(jīng)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款了,不存在了吧,考慮當(dāng)期所得稅時(shí)為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下