你好。多交的一分錢計入營業(yè)外支出就可以了。其他的不用其他的不用調(diào)整。
老師好,年底結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(一般納稅人),發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方(留抵?jǐn)?shù))比申報表上的留抵?jǐn)?shù)多1分錢。這個我該怎么調(diào)整?
老師,一般納稅人2月份的一張增值稅發(fā)票開多了,進(jìn)項稅額比實際賬上多,我在本月申報增值稅的時候增值稅申報表自動生成的是全部的進(jìn)項稅額,這種我還得需要填到進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一部分嗎?
小規(guī)模納稅人增值稅申報表應(yīng)交的增值稅比實際的前面稅額多交幾分錢這個賬務(wù)怎么處理? 例如申報表交了117 但實際票面稅額是116.6
老師,小規(guī)模增值稅申報時候,比實際開票多了一分錢的誤差,系統(tǒng)自動取數(shù)的,改了就申報失敗了,這個1分錢怎么做賬啊
老師,小規(guī)模納稅人交稅時報表自動生成稅額比實際多1分錢,從結(jié)轉(zhuǎn)增值說到體現(xiàn)要多交這分錢的分錄怎么寫?
小規(guī)模稅務(wù)系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表誤填了實收資本10萬,實際認(rèn)繳10萬,實繳為0,這個第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個,我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個季度30萬的免增值稅銷售額,可以頂額30萬去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計提多了,而且已經(jīng)分?jǐn)偟礁鱾€項目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補稅得情況下
老師,這種其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是什么意思
老師,機(jī)構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號
申報個稅按照應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎計提并繳納了個稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請問我要進(jìn)行社保申報繳納,登陸電子稅務(wù)局是通過企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)