你好;? ? ?一次性發(fā)工資; 那么? 計(jì)提按月做 ;發(fā)放一次性做支付分錄即可??
老師,我1月到9月個(gè)稅多報(bào)了一個(gè)人,每個(gè)月工資都多計(jì)提了5千,但是我賬是訂到9月底,每個(gè)月計(jì)提分錄:借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放分錄:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-法人,現(xiàn)在我想從10月份開始調(diào)前9個(gè)月多計(jì)提的工資,我該如何調(diào)分錄!
老師,員工9月1號(hào)入職,10月10號(hào)時(shí)發(fā)放工資,11月時(shí)申報(bào)這部分的個(gè)稅,問題是在10月份申報(bào)個(gè)稅時(shí),錄入該人員,因9月未給他發(fā)工資,做了零申報(bào),然后11月申報(bào)個(gè)稅時(shí),他的免除額度就成了1萬(5000*2個(gè)月),這樣的話,他實(shí)際繳納個(gè)稅比10月份發(fā)工資時(shí)代扣的個(gè)稅就少了,這個(gè)要怎么處理和調(diào)整呀?
老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計(jì)提和發(fā)放,之前是代賬會(huì)計(jì)做的,她沒要過工資表,4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個(gè)計(jì)提了,實(shí)際現(xiàn)在工資表出來4月份有11萬多,因?yàn)榕R時(shí)工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個(gè)計(jì)提的,而且也沒有計(jì)提社保和扣個(gè)稅,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做
員工社保是公司全部承擔(dān)的,申報(bào)工資的時(shí)候還是有將個(gè)人部分寫開。因?yàn)槭亲龅南劝l(fā)再申報(bào),8月發(fā)了工資,9月才申報(bào),個(gè)稅也是9月扣。做賬我是,計(jì)提借,管理費(fèi)用-職工,貸,應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放:借應(yīng)付職工薪酬,貸社保個(gè)人部分,貸個(gè)稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發(fā)出去帶的金額和8月實(shí)際發(fā)放的金額就對(duì)不上了 ,或者說,個(gè)稅部分我應(yīng)該單獨(dú)做一個(gè)分錄計(jì)提嗎?九月做賬再來發(fā)放。那個(gè)人社保部分應(yīng)該怎么做呀,因?yàn)樯陥?bào)工資,填基本養(yǎng)老,醫(yī)療的時(shí)候有填。求求老師們救救孩子吧
比如某員工7-8月無工資,但是直接累計(jì)到9月再給他發(fā)實(shí)際工資,9月本來應(yīng)該發(fā)放30000工資,但是扣除之前借款及其他扣款后實(shí)際9月份應(yīng)該發(fā)放1萬元的工資,應(yīng)該怎么做這幾筆分錄呢?計(jì)提工資和申報(bào)個(gè)稅的金額是多少?
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
老師您好,麻煩問一下一人有限公司的法人可以再注冊(cè)一人有限公司嗎
賬上計(jì)提的其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分和其他應(yīng)收款公積金個(gè)人部分不對(duì),但是想不到是之前那比計(jì)提錯(cuò)了,可以直接調(diào)賬嗎?
提問:客戶簽合同是和A公司簽的,貨款打到了B公司,B公司是A公司的子公司,以什么方式把B公司的貨款轉(zhuǎn)到A公司賬戶上去
老師您好請(qǐng)問,請(qǐng)問知識(shí)產(chǎn)權(quán)入股,攤銷按多少年合適?
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
那9月計(jì)提工資金額是實(shí)際發(fā)放金額1萬還是?個(gè)稅申報(bào)金額是1萬還是包含借款的金額就是2萬呢?
你好;? 計(jì)提按應(yīng)發(fā)工資來計(jì)提;? ?報(bào)個(gè)稅也是按應(yīng)發(fā)工資來報(bào) (只沒有發(fā)之前? 是0報(bào)? )
那如果8月份時(shí)該員工向公司借款10000,分錄是 借:其他應(yīng)收款-個(gè)人10000 貸:銀行存款10000 后面怎么把這筆借款沖掉呢?,9月份工資實(shí)際應(yīng)發(fā)工資中扣除了該筆借款10000,分錄是?計(jì)提工資金額是包含了該筆借款金額還是直接計(jì)提工資10000
你好;? ? ? ? ? 借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)收款;? ??
9月計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用-工資20000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資20000 10月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資20000 貸:銀行存款10000,其他應(yīng)收款-個(gè)人10000 是這樣的分錄? 那申報(bào)09月個(gè)稅時(shí),是填寫10000,還是填寫20000呢?
你好;? ?是的; 就這樣來做; 工資按2萬報(bào)? ?