你好 借:銀行存款 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政策減免
銀行評(píng)估費(fèi)退回怎么做分錄?前期做的是借 管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 這次退回開(kāi)了紅字發(fā)票 怎么做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)單位車輛是9月份交的保費(fèi),在12月份賣出車輛,保險(xiǎn)公司退回了2090.94的保費(fèi),并開(kāi)具了2090的紅字發(fā)票給我,這樣我怎么做分錄呢? 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅(負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款(負(fù)數(shù)) 對(duì)嗎?老師,請(qǐng)指教。
老師 請(qǐng)問(wèn)我們有一筆退回來(lái)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 這個(gè)已經(jīng)是12月的費(fèi)用了 就是單位部分的我們交多了 已經(jīng)入了費(fèi)用分錄就是計(jì)提借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 付出去就借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 然后1月份社保把錢退回來(lái)了 已經(jīng)跨年 請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
你好,請(qǐng)問(wèn)社保退費(fèi)怎么做賬?退回了1-7月的單位部分。借:銀行 貸:管理費(fèi)用(借方紅字)是這樣嗎?
社保員工退休,還有7個(gè)月的社保沒(méi)交夠,補(bǔ)交了,這筆錢單位加個(gè)人部分都是單位出,可以入管理費(fèi)用社保,貸銀行嗎
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這算補(bǔ)助?只是下調(diào)養(yǎng)老,之前多交,現(xiàn)在退回的,不是沖減?
那這種是需要沖減管理費(fèi)用
那我剛這么寫的分錄,對(duì)嗎?
您好,是的,分錄是對(duì)的。,同學(xué)
好的,謝謝
不客氣,祝您工作順利