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小規(guī)模季度申報(bào)增值稅,專票現(xiàn)在的稅率是3,去年是3減按1,本季度沖紅了一張去年1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票。我應(yīng)該怎么申報(bào)?

2022-10-17 13:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-17 13:05

你好;? ? ?你就用3%專票部分金額減去1%紅沖金額后再1欄次和 2欄次去報(bào)? ?

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快賬用戶1187 追問(wèn) 2022-10-17 13:09

這樣的填銷售額是一致,但是稅額,和根據(jù)發(fā)票入帳的稅額,不一致

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:10

?你好;? 按照發(fā)票上面稅額來(lái) 和不含稅金額來(lái)核對(duì) 哈? ?

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快賬用戶1187 追問(wèn) 2022-10-17 13:14

因?yàn)殚_的紅字發(fā)票的是1%,按照銷售額填寫在1和2欄次的話,報(bào)表出來(lái)的稅額跟發(fā)票匯總是不符的

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齊紅老師 解答 2022-10-17 13:32

?那是 你系統(tǒng)對(duì)比不了 ;? 如果對(duì)比不了的去大廳報(bào)??

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你好;? ? ?你就用3%專票部分金額減去1%紅沖金額后再1欄次和 2欄次去報(bào)? ?
2022-10-17
同學(xué)您好,那您按照您正數(shù)減負(fù)數(shù)以后的金額和稅額填寫
2020-10-14
同學(xué),你好 你按照開票系統(tǒng)里面的金額填寫在申報(bào)表里面,會(huì)自動(dòng)生成稅額的
2022-07-10
你好同學(xué)!填寫不含稅金額是減去紅沖不含稅金額,減免稅額那里按減去后的金額計(jì)算。
2024-01-06
你好,只是紅沖了,咱沒有填開,然后如果都是普通發(fā)票的話,不用管那個(gè)稅點(diǎn)的問(wèn)題,直接按照不含稅的銷售額正常填寫就可以。
2022-10-09
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