你好,電子稅務(wù)局我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有作廢申報(bào)。
老師,現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表改成了季報(bào),比如第四季度的話,利潤(rùn)表的本月數(shù)和本年累計(jì)數(shù),負(fù)債表的年末數(shù)和年初數(shù)填那個(gè)數(shù)據(jù)呢
請(qǐng)問老師就是季度財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)以前的數(shù)據(jù)賬上改了那以前申報(bào)過的利潤(rùn)表怎么改,不改的話本年累計(jì)就對(duì)不上
老師,1季度報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表中利潤(rùn)表和金蝶軟件中1-3月利潤(rùn)表數(shù)據(jù)不一致,在報(bào)第二季利潤(rùn)表時(shí)本年累計(jì)數(shù)可以直接修改成金蝶軟件中4-6利潤(rùn)表中的本年累計(jì)數(shù)嗎
請(qǐng)問以前在做財(cái)力報(bào)表按季度數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在改成按年累計(jì)數(shù)填的了,然后在做季度企來所得稅申報(bào)時(shí)提示去年按季度填的利潤(rùn)總額不對(duì)該怎么處理,難道要去改去年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
請(qǐng)問老師,做賬時(shí)用了以前年度損益調(diào)整科目,財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整年初未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)嗎?年初數(shù)據(jù)改那上年的年末數(shù)也要改,否則報(bào)表不連續(xù)。
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
小規(guī)模企業(yè)未達(dá)到起征點(diǎn)增值稅減免計(jì)入哪個(gè)科目
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
作廢再重新把這個(gè)季度的那個(gè)數(shù)填上就行嗎?就是本年累計(jì)和本月金額一起填了嗎?還是要把上季度的先補(bǔ)
對(duì)的是的,先去修改之前的。
這個(gè)作廢重新申報(bào)會(huì)不會(huì)扣分
你好,會(huì)的,會(huì)影響的。
啊那我剛剛修改了還是對(duì)不上怎么辦
你好,你重新刷新試一下的,你修改成正確的之后,你看一下,再去查詢一下是不是已經(jīng)改過來了。
哦哦 好的等下重新登錄試試
可以的 可以試下的
剛剛重新登錄但是里面沒有本年累計(jì)數(shù)怎么回事
你好,你修改成正確的之后,正確的里面查詢是出來的,是正確的嗎。
你看下之前申報(bào)的,現(xiàn)在查詢是不是正確的。
我填這個(gè)季度的數(shù)據(jù)不累計(jì)之前的了
那你看一下本年累計(jì)自己能修改吧。
是正確的
你好,百年累計(jì),看一下自己能修改不?
哦哦好的
改不了改了直接變成了本月金額
那你稍晚一會(huì)兒再申報(bào)吧。
嗯嗯晚點(diǎn)再試試
可以的,可以這么做。