是的 影響利潤率的。
企業(yè)所得稅季度報表里利潤總額數(shù),是財務(wù)報表的利潤嗎,包括營業(yè)外收入嗎
老師,我們是一般納稅人,每個月申報的增值稅報表填的收入和利潤表不一致,但是上傳到電子稅務(wù)局的季度利潤表收入是和當(dāng)季度增值稅申報表收入是一致的,這樣有影響嗎?需要調(diào)整嗎
老師 我上季度的利潤表的凈利潤是負數(shù) 然后本季度的凈利潤是正數(shù) 兩個季度的利潤可以抵減后交企業(yè)所得稅嗎 需要做會計分錄嗎 還是稅務(wù)局報表系統(tǒng)自動抵減后計算本季度企業(yè)所得稅
每季度公司報的所得稅的稅務(wù)局有個利潤率是用利潤除以收入嗎?要是我這季度有營業(yè)外收入利潤增加會影響稅務(wù)的利潤率嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度申報,收入填寫利潤報表中的營業(yè)收入,成本填寫營業(yè)成本,利潤也是直接填寫營業(yè)利潤對嗎?營業(yè)成本中不需要加期間費用?但是這樣填了收入減去成本不等于利潤有影響沒?
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,本月報銷菜金支付5000,然后工資表代扣員工餐費1000,(員工需支付給公司共1000,在發(fā)工資的時候扣了),現(xiàn)在就這個扣的1000去調(diào)整本月菜金,那么,本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貨:銀行5000
老師,給臺灣顧客開發(fā)票查不到他的稅號是怎么回事,可以怎么操作?
老師您好,我們是二手車交易市場,這個月由紙質(zhì)版發(fā)票換成了數(shù)電票開錯了一張發(fā)票,紅沖不了,說要銷售方才可以紅沖。那這樣我們以后是不是都不可以開錯發(fā)票
工資表的代扣餐費入賬其他應(yīng)收款,那么本月菜金調(diào)整是否是(原代扣餐費1000菜金5000)分錄:借:費用:5000-1000借:其他應(yīng)收1000借:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:應(yīng)付職工薪酬:5000-1000貸:銀行5000
老師,有知道項目包清工,收取稅管費5.5,進項稅抵7%!這樣合理嗎?
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),貨代公司給我們開的海運費和保費,以及雜費的發(fā)票應(yīng)該怎么開?他們想合在一起開可以嗎?
老師,我公司租的辦公室,日常交的水電費房東這邊不給開發(fā)票,說是水表和電表都是他們名下的戶,沒法給我們開票。請問這種要怎樣處理呢!
請問我們?nèi)ツ暧幸粡堎M用專票用于了免稅項目還抵扣了,現(xiàn)在能讓對方開紅字,然后我們下個月做進項轉(zhuǎn)出么?這樣就不用交滯納金了,不知道可不可以
工資表代扣員工餐費,入賬是貸:其他應(yīng)收款。本月菜金入賬是借:費用,貸:應(yīng)付職工薪酬福利費,在借:福利費,貸:銀行存款。那么怎么調(diào)賬呢?本月餐金的費用要減掉員工餐費嗎?福利用不用?
小規(guī)模納稅人一個季度不超過30萬交稅嗎
你的營業(yè)外收入增加,你的利潤增加。