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上月暫估原材料金額大于本月開票金額,暫估原材料已入成本,沖減成本怎么做會計分錄

2022-10-17 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-17 10:05

你好,當(dāng)時暫估的分錄怎么做的?是生產(chǎn)行業(yè)的嗎?

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快賬用戶1706 追問 2022-10-17 10:08

生產(chǎn)行業(yè),借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 借生產(chǎn)成本-直接材料,貸原材料 借庫存商品,貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:16

借應(yīng)付賬款、貸原材料, 借原材料貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸庫存商品, 借庫存商品、借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:16

這個就是紅沖的賬務(wù)處理。

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快賬用戶1706 追問 2022-10-17 10:22

老師,那這個金額是暫估的金額,還是直接差額就可以了?

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:23

你好,可以只做差額,也可以全部,然后再重新做。

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快賬用戶1706 追問 2022-10-17 10:25

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-17 10:26

不用客氣,工作愉快。

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你好,當(dāng)時暫估的分錄怎么做的?是生產(chǎn)行業(yè)的嗎?
2022-10-17
您好,多暫估可以沖銷,沖銷分錄為: 借:原材料-700 貸:應(yīng)付賬款-暫估款-700 相應(yīng)地沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本-700 貸:庫存商品-700
2020-08-14
您好,這個的話,你是不是成本結(jié)轉(zhuǎn)多了啊
2024-05-10
你好;? ? 挨著上面的分錄 一筆一筆去調(diào)整; 需要? 沖的??
2021-12-22
同學(xué) 你好,先沖減上個月暫估的金額。 再根據(jù)發(fā)票的金額入賬。
2021-11-19
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