借預(yù)付賬款貸銀行存款, 借工程施工貸預(yù)付賬款。

請(qǐng)問房租我們先付錢還沒收到房租發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄
咨詢下記賬的問題 1.先付款還沒收到發(fā)票,付款和收到發(fā)票時(shí)分別怎么記賬 2.先收到發(fā)票未付款,付款和收到發(fā)票時(shí)怎么記賬
老師請(qǐng)問,我們支付的勞務(wù)分包款 錢已付 發(fā)票還沒收到 付錢時(shí)和收到發(fā)票時(shí)分別應(yīng)該怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款有什么區(qū)別,我們收到對(duì)方開過來的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是該做在其他應(yīng)付,,還是應(yīng)付賬款里面呢?
老師您好,請(qǐng)問一下 我們支付勞務(wù)分包費(fèi)用,沒有收到發(fā)票和收到發(fā)票的賬務(wù)處理分別是什么呀
請(qǐng)問小規(guī)模上月已支付款項(xiàng)但未收到發(fā)票,次月收到,這張普票還用做賬嗎?直接粘在上月憑證中可以嗎?
從外面找的臨時(shí)工,簽訂的是什么合同啊
老師你好。請(qǐng)問一下淘寶的商家如何拉系統(tǒng)銷售數(shù)據(jù)明細(xì)
老師你好,比如一個(gè)業(yè)務(wù)員在我們廠拿貨賣,不是我們家員工,但是他有時(shí)來拿貨賣,請(qǐng)問老師業(yè)務(wù)員提成也就是業(yè)務(wù)費(fèi)分錄怎么寫?麻煩老師寫一下,急急
請(qǐng)問老師,公司要注銷,但是賬上有個(gè)5年前30萬找股東的借款沒錢歸還,最后公司注銷前怎么處理好?謝謝
小規(guī)模公司出口走香港公司優(yōu)惠多,還有內(nèi)陸公司優(yōu)惠多,怎么節(jié)稅
快賬里的帳套名稱是什么
凈資產(chǎn)是指的所有者權(quán)益吧?有沒有什么特殊情況?
公司購買房產(chǎn)按照幾年攤銷 可以抵扣多少的增值稅
老師,比如固定資產(chǎn)500萬以下,企業(yè)所得稅上一次性扣除了,做賬上我應(yīng)該怎么做呢?麻煩老師給整理一個(gè)完整的分錄


確認(rèn)收入之后,把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
收入之前已經(jīng)確認(rèn)過了,那是不是在收到發(fā)票時(shí)就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
好,那在幾月份確認(rèn)的。
在9月初收到款時(shí)我當(dāng)時(shí)就已經(jīng)確認(rèn)收入了,付的這筆款是9月底付的
借預(yù)付賬款貸銀行存款,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估。
發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
老師,意思就是如果已經(jīng)先確認(rèn)收入了,就先暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估的應(yīng)付賬款二級(jí)明細(xì)是寫我付款給的這個(gè)人嗎?
你好,是的,二級(jí)科目暫估。
那老師 我們項(xiàng)目分包出去給的個(gè)人,他沒法給我們開票呢,這種情況怎么辦呢
你好,正常做賬,正常做成本,就是不允許抵扣所得稅。
就是付款時(shí)直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好,你看什么時(shí)間確認(rèn)的收入,對(duì)應(yīng)的收入有了才能做成本,不管你們付沒付錢。
好的。 老師就是有人和我說沒有發(fā)票的話不能做成本或者費(fèi)用 這樣算白條入賬是不對(duì)的, 確定是沒有發(fā)票也可以做成本的嗎
你好可以做的可以做。
好的,就是不允許抵扣所得稅是吧,那我做了成本后,在報(bào)稅時(shí)怎么區(qū)分哪些是有票、哪些是沒票的呢
你好,對(duì)的是的,自己?jiǎn)为?dú)記錄。
填申報(bào)表的時(shí)候呢?怎么填
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫賬載金額在三十來。
老師,那這個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表是每個(gè)季度申報(bào)一次嗎?還是匯算清繳時(shí)在申報(bào)
匯算清繳的時(shí)候再填寫。