借預(yù)付賬款貸銀行存款, 借工程施工貸預(yù)付賬款。
請(qǐng)問房租我們先付錢還沒收到房租發(fā)票應(yīng)該怎么做分錄
咨詢下記賬的問題 1.先付款還沒收到發(fā)票,付款和收到發(fā)票時(shí)分別怎么記賬 2.先收到發(fā)票未付款,付款和收到發(fā)票時(shí)怎么記賬
老師請(qǐng)問,我們支付的勞務(wù)分包款 錢已付 發(fā)票還沒收到 付錢時(shí)和收到發(fā)票時(shí)分別應(yīng)該怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問其他應(yīng)付款和應(yīng)付賬款有什么區(qū)別,我們收到對(duì)方開過來的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,是該做在其他應(yīng)付,,還是應(yīng)付賬款里面呢?
老師您好,請(qǐng)問一下 我們支付勞務(wù)分包費(fèi)用,沒有收到發(fā)票和收到發(fā)票的賬務(wù)處理分別是什么呀
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
確認(rèn)收入之后,把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
收入之前已經(jīng)確認(rèn)過了,那是不是在收到發(fā)票時(shí)就可以直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
好,那在幾月份確認(rèn)的。
在9月初收到款時(shí)我當(dāng)時(shí)就已經(jīng)確認(rèn)收入了,付的這筆款是9月底付的
借預(yù)付賬款貸銀行存款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估。
發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸預(yù)付賬款。
老師,意思就是如果已經(jīng)先確認(rèn)收入了,就先暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估的應(yīng)付賬款二級(jí)明細(xì)是寫我付款給的這個(gè)人嗎?
你好,是的,二級(jí)科目暫估。
那老師 我們項(xiàng)目分包出去給的個(gè)人,他沒法給我們開票呢,這種情況怎么辦呢
你好,正常做賬,正常做成本,就是不允許抵扣所得稅。
就是付款時(shí)直接結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
你好,你看什么時(shí)間確認(rèn)的收入,對(duì)應(yīng)的收入有了才能做成本,不管你們付沒付錢。
好的。 老師就是有人和我說沒有發(fā)票的話不能做成本或者費(fèi)用 這樣算白條入賬是不對(duì)的, 確定是沒有發(fā)票也可以做成本的嗎
你好可以做的可以做。
好的,就是不允許抵扣所得稅是吧,那我做了成本后,在報(bào)稅時(shí)怎么區(qū)分哪些是有票、哪些是沒票的呢
你好,對(duì)的是的,自己?jiǎn)为?dú)記錄。
填申報(bào)表的時(shí)候呢?怎么填
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目填寫賬載金額在三十來。
老師,那這個(gè)納稅調(diào)整明細(xì)表是每個(gè)季度申報(bào)一次嗎?還是匯算清繳時(shí)在申報(bào)
匯算清繳的時(shí)候再填寫。