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Q

老師您好,請問一下 我們支付勞務(wù)分包費用,沒有收到發(fā)票和收到發(fā)票的賬務(wù)處理分別是什么呀

2024-04-07 22:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-07 22:49

您好,這部分,開票了嗎這個

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快賬用戶2771 追問 2024-04-07 23:16

對方開票了 但是還沒收到票 我現(xiàn)在做的是 借管理費用 貸銀行存款 不知道對不對 收到票我又不知道應(yīng)該怎么做

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齊紅老師 解答 2024-04-08 08:02

先價稅合計做管理費用,后期票到了再調(diào)整這個費用就可以

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快賬用戶2771 追問 2024-04-08 08:12

后期如何調(diào)整呀 目前是合計做費用

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快賬用戶2771 追問 2024-04-08 12:59

你好 老師 還在回復(fù)嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-08 20:55

在的,不好意思當(dāng)時沒看到,后期的話,借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸 管理費用

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快賬用戶2771 追問 2024-04-08 21:39

就是 還沒收到票先做 借 管理費用 貸 銀行存款 收到票后 借 應(yīng)交稅費 貸 管理費用 嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-08 21:42

對的,第二筆僅僅是稅款的金額

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快賬用戶2771 追問 2024-04-08 22:12

好的,第一筆是合同的金額,還是實際支付的金額呀

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齊紅老師 解答 2024-04-08 22:17

這個是屬于實際的金額

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快賬用戶2771 追問 2024-04-08 22:21

實際金額是支付金額嘛 我們合同金額是10萬,支付了9090元 暫未收到發(fā)票 目前我做的是 借 管理費用 9090 貸 銀行存款 9090

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齊紅老師 解答 2024-04-08 22:21

對的,這個分錄的金額是沒錯的

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快賬用戶2771 追問 2024-04-08 22:22

收到發(fā)票后 我再做 借 應(yīng)交稅費 稅款的金額 貸 管理費用 嘛

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齊紅老師 解答 2024-04-08 22:22

對,最后是借 應(yīng)交稅費 稅款的金額 貸 管理費用?

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快賬用戶2771 追問 2024-04-08 22:24

好的 謝謝老師??

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齊紅老師 解答 2024-04-08 22:26

不客氣了,早點休息

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您好,這部分,開票了嗎這個
2024-04-07
借預(yù)付賬款貸銀行存款, 借工程施工貸預(yù)付賬款。
2022-10-17
你好 ;? ? ?你之前都結(jié)賬了。 你要分攤的話只能反結(jié)賬去改 ;還得修改申報表和報表的??
2021-12-14
你好,借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票,借管理費用 貸預(yù)付賬款
2024-03-20
你好 開發(fā)票是建筑服務(wù)工程服務(wù)
2020-12-13
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