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咨詢下記賬的問(wèn)題 1.先付款還沒(méi)收到發(fā)票,付款和收到發(fā)票時(shí)分別怎么記賬 2.先收到發(fā)票未付款,付款和收到發(fā)票時(shí)怎么記賬

2022-09-05 16:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-05 16:34

您好! 1、當(dāng)月未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 2、收到發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 收到發(fā)票但未付款的賬務(wù)處理   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶7449 追問(wèn) 2022-09-05 21:44

先付款,再收到發(fā)票,等收到發(fā)票時(shí),為什么要記? 借? 管理費(fèi)用?買的是商品,也記 借管理費(fèi)用么?

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齊紅老師 解答 2022-09-06 06:58

商品的話計(jì)入庫(kù)存商品

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您好! 1、當(dāng)月未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 2、收到發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 收到發(fā)票但未付款的賬務(wù)處理   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)付賬款
2022-09-05
你好 收到發(fā)票了 借:原材料 增值稅 貸:銀行存款 如果是沒(méi)有發(fā)票 借:原材料? 這里假設(shè)都是收到了原材料 預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等待后面把發(fā)票拿過(guò)來(lái) 借:增值稅 貸:預(yù)付賬款
2022-11-25
第一個(gè),借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 收到了錢,借銀行存款貸應(yīng)收賬款
2022-09-30
您好,管理費(fèi)用-維修費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款
2023-12-30
你好 借:庫(kù)存商品或原材料 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)付賬款
2020-09-14
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