你好 繳納的時候 借:稅金及附加—印花稅 應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅, 貸:銀行存款 計提的時候 借:所得稅費用,貸:應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)的時候 借:本年利潤,貸:稅金及附加—印花稅,所得稅費用
您好!我單位屬于行政機關(guān)單位,我單位去年產(chǎn)生了一筆個人所得稅滯納金0.11,當(dāng)時走的是借應(yīng)交個人所得稅0.11貸銀行存款0.11,做完這筆憑證后發(fā)現(xiàn),本來應(yīng)支付的個人所得稅的錢不夠了,想把這筆滯納金調(diào)到支出基本戶的利息,請問政府會計應(yīng)該怎么做分錄?用不用做預(yù)算會計?
老師,2019年12月底計提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費貸方為400元。 在四月份實際繳納了600元,我就少計提了企業(yè)所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費200元 貸:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅200元 繳納時 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時我是按照計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實際繳納金額少了400元,請問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,
老師,2019年12月底計提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費貸方為400元。 在四月份實際繳納了600元,我就少計提了企業(yè)所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費200元 貸:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅200元 繳納時 借:應(yīng)交稅費_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時我是按照計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實際繳納金額少了400元,請問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急?。?!請老師寫出分錄謝謝您
我在年初的時候補繳2019年企業(yè)所得稅,會計分錄是借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交所得稅,貸:銀行存款。請問我現(xiàn)在年末是否應(yīng)該再做一筆分錄:借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配_未分配利潤,對嗎?
某事業(yè)單位忖在企業(yè)所得稅納稅義務(wù),本年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅500元。之后,將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余,并通過開戶銀行向稅務(wù)機關(guān)繳納稅款500元,請做一下該事業(yè)單位的會計分錄。
請問一下,一般納稅人,現(xiàn)在享受小微企業(yè)待遇,利潤已達297萬,如何讓稅務(wù)老師打消對本期業(yè)利潤的懷疑,我該如何去解釋
老師你好,我想問一下為什么半年使用貸款600萬元額度,計算承諾費要減600*50%,
(1)這個第17小題是不是答案錯了,員工行權(quán)時不確認股本嗎? (2)這個15小題“無償贈與”也屬于股份支付嗎?不是要換取相應(yīng)的服務(wù)嗎?
老師報表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會計分錄呢? 收到投資款時: 借:銀行存款 貸:實收資本 同時計提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費 繳納時: 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評定標(biāo)準
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計負債和合同負債有什么不同?怎么用這兩個科目的呀?
扣了社保實發(fā)工資4879,還要交個人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊資本5000萬,實收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個億,2021年7月實收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
按合同交印花稅 后期實際噸位超過當(dāng)時簽訂的合同量噸位 這個交印花稅時 按照合同量交 還是按照實際噸位交?
你好,是按照實際噸位計算繳納 ,之前已經(jīng)繳納的印花稅可以抵扣?