你好,借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸銀行存款 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存
行政事業(yè)單位發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)針對(duì)具體內(nèi)容編制相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄:1、某行政單位,以財(cái)政資金直接支付方式購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備價(jià)款100000元(不考慮相關(guān)稅費(fèi))。2、某事業(yè)單位通過(guò)零余額賬戶支付購(gòu)買(mǎi)事業(yè)用材料50000元,材料尚未入庫(kù)(不考慮相關(guān)稅費(fèi))。3、某行政單位計(jì)提公共基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)折舊20000元。4、某行政單位批準(zhǔn)無(wú)償調(diào)出一批政府儲(chǔ)備物資價(jià)值500000元,相關(guān)手續(xù)已辦妥,物資已出庫(kù)。5、某事業(yè)單位發(fā)生企業(yè)所得稅納稅義務(wù),按稅法規(guī)定計(jì)算出應(yīng)交所得稅10000元。6、某事業(yè)單位從本年度的非財(cái)政撥款結(jié)余中提取專(zhuān)用基金200000元。
老師,2019年12月底計(jì)提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計(jì)提分錄是: 借:所得稅費(fèi)-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實(shí)際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費(fèi)貸方為400元。 在四月份實(shí)際繳納了600元,我就少計(jì)提了企業(yè)所得稅。 四月份計(jì)提稅金分錄 借:所得稅費(fèi)200元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅200元 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我是按照計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實(shí)際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤(rùn)200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實(shí)際繳納金額少了400元,請(qǐng)問(wèn)各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,
老師,2019年12月底計(jì)提應(yīng)交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計(jì)提分錄是: 借:所得稅費(fèi)-本年預(yù)交款700 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實(shí)際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應(yīng)交稅費(fèi)貸方為400元。 在四月份實(shí)際繳納了600元,我就少計(jì)提了企業(yè)所得稅。 四月份計(jì)提稅金分錄 借:所得稅費(fèi)200元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅200元 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)我是按照計(jì)提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實(shí)際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤(rùn)200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導(dǎo)致實(shí)際繳納金額少了400元,請(qǐng)問(wèn)各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急?。?!請(qǐng)老師寫(xiě)出分錄謝謝您
某事業(yè)單位忖在企業(yè)所得稅納稅義務(wù),本年應(yīng)繳納企業(yè)所得稅500元。之后,將所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余,并通過(guò)開(kāi)戶銀行向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納稅款500元,請(qǐng)做一下該事業(yè)單位的會(huì)計(jì)分錄。
3、某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)該單位用一部分事業(yè)收入和其他收入對(duì)附屬單位撥付補(bǔ)助款30000元,以進(jìn)一步提升該附屬單位的工作水平??铐?xiàng)通過(guò)銀行存款支付。(2)該單位按相關(guān)規(guī)定,對(duì)于取得的事業(yè)收入。技照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和比例上繳上級(jí)單位,經(jīng)計(jì)算,上繳金額為50000元(3)該單位存在金業(yè)所得稅繳納義務(wù),向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳的所得40000元,通過(guò)銀行存款支付。編制以上業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄
新公司一照一碼的會(huì)計(jì)制度備案的有效期怎么選擇,4月份成立,現(xiàn)在9月才備案。
老師,收客戶的維修費(fèi)做其他業(yè)務(wù)收入嗎?
收不回的外匯怎么處理?
人行企業(yè)征信報(bào)告需要收費(fèi)不
稅務(wù)資格備案表在哪里?公司有一位殘疾人他的信息怎么錄入?
老師,一般納稅人異地預(yù)繳,按幾個(gè)點(diǎn)繳納?
老板讓財(cái)務(wù)分四次,總共向他個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)了20,000,000做帳是做了其他應(yīng)收款老板這個(gè)之后要怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,做的光伏工程的勞務(wù)分包,該怎么做賬?發(fā)票開(kāi)什么?
客戶實(shí)際支付貨款是5620元 ,實(shí)際貨款是5626,優(yōu)惠了6元,通過(guò)信用卡三方平臺(tái)掃描支付的 手續(xù)費(fèi)15.74元,實(shí)際到賬是 5604.26 后面客戶要求用微笑把這筆錢(qián)退給她,她再用其他銀行卡支付,怎么做賬
老師,實(shí)操賬中有養(yǎng)老服務(wù)行業(yè)的嗎
老師麻煩您解答一下這個(gè)問(wèn)題
折舊是114000除以60萬(wàn)×8000. 借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) 貸 累計(jì)折舊
老師有具體數(shù)字嗎
借業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi) ?。保担玻?貸 累計(jì)折舊1520