您好 這樣賬務處理正確的
我們公司主營業(yè)務是生產、銷售產品,這次代收了客戶一筆檢測費,收到后全額打給檢測公司,檢測公司開票給我們,那檢測費不在我們經營范圍內,我可以開檢測費發(fā)票給客戶嗎?是開13%還是6%的稅率?
我們公司經營范圍是生產和銷售產品,現(xiàn)在代收了客戶的檢測費又付給檢測公司,那發(fā)票應該怎么開,檢測費不在我們的經營范圍,檢測公司開檢測費給我們之后,我們可以開檢測費給客戶嗎?
老師,我們是監(jiān)理公司,但是甲方要求我們找檢測公司進行檢測,然后付款給我們,我們再付款給檢測公司,但甲方要求我們開具檢測費用發(fā)票,可是我們營業(yè)范圍沒有檢測這個怎么辦呢
老師我是檢測公司,沒有資質,和另一家檢測公司合作,用他去檢測,合同也是這么說的,我們公司給客戶開了檢測費發(fā)票,他們公司給我們也開發(fā)票檢測費發(fā)票沒問題吧?
老師,我們是兩個公司合作檢測儀器等,我們給客戶開了發(fā)票,然后分給合作方一部收入,他給我們開發(fā)票是檢測費,我們收到發(fā)票就是成本,這樣對嗎?
您好,我這涉及一張藍字發(fā)票有兩個規(guī)格產品,現(xiàn)其中一個規(guī)格產品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個稅申報表里面給他申報個稅嗎?
老師,同一家公司即是供應商也是客戶的話有什么風險呢?比如B是一家生產企業(yè),租用A公司的廠房及生產設備和辦公樓等固定資產,并從A采購生產原材料,B生產產成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關聯(lián)的企業(yè),兩個公司之間這種業(yè)務模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時期的業(yè)務,我們這邊是不可以抵扣進項稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價還是不含稅價(進項發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個給個人蓋小樓的活,包工包料,這個活可以叫項目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報逾期9個月未申報,被列入異常名單,現(xiàn)在已經補申報了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?
那么我的成本科目寫主營業(yè)務成本-委托檢測對嗎?
這樣設置二級科目可以的
這樣計提印花稅我的收入計提,那么這個成本我要計提印花稅嗎?
印花稅不需要計提 實際繳納的時候寫分錄就好了 我這邊只繳納銷售印花稅 購進的沒有繳納過
哦我都是計提了,下月交
印花稅不需要計提的哈