你好,如果是普通發(fā)票的發(fā)票退回去,對(duì)方給開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了。
老師,你好!請(qǐng)教一下:我們公司采購(gòu)一批貨物,收到一張專(zhuān)用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷(xiāo)售方銷(xiāo)售折讓?zhuān)@樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng),該怎么處理呢?可以讓對(duì)方單獨(dú)開(kāi)具一張銷(xiāo)售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票,我拿來(lái)做賬嗎?
老師,我們有一張采購(gòu)發(fā)票,但是貨一直在庫(kù)房,現(xiàn)在要退貨,請(qǐng)問(wèn)怎么讓對(duì)方在發(fā)票上提現(xiàn),因?yàn)閷?duì)方發(fā)票已經(jīng)銷(xiāo)售,我們的采購(gòu)發(fā)票也走了成本,是2020年的事
老師,公司采購(gòu)了一批貨物,采購(gòu)款已經(jīng)打給對(duì)方,貨物已經(jīng)入庫(kù),但對(duì)方?jīng)]給我們開(kāi)票呢?,F(xiàn)在貨物也銷(xiāo)售出去了,我們已開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票。那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師好,我們是購(gòu)買(mǎi)方收到的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證并抵扣,現(xiàn)在因?yàn)槲覀冇型素浗o銷(xiāo)售方,對(duì)方要求我們把退貨的產(chǎn)品發(fā)票提交紅字發(fā)票信息表,但是當(dāng)時(shí)對(duì)方開(kāi)給我們的發(fā)票不僅僅只包含我們退貨的這個(gè)產(chǎn)品 還有其他產(chǎn)品,那怎么處理更方便
老師2023年的采購(gòu)的貨物對(duì)方發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問(wèn)題退貨,對(duì)方給我開(kāi)紅沖發(fā)票,我調(diào)當(dāng)年的成本還是去年的
老師,我們單位收到商場(chǎng)開(kāi)進(jìn)來(lái)的,儲(chǔ)值卡,怎么寫(xiě)分錄
要是個(gè)人以100萬(wàn)來(lái)購(gòu)買(mǎi)一個(gè)公司,這個(gè)100萬(wàn)是要怎么處理呢,股權(quán)的時(shí)候是需要以這個(gè)100萬(wàn)來(lái)作為實(shí)收資本體現(xiàn)在報(bào)表里面嗎
送客戶的化妝品可以做管理費(fèi)用 業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧
我們公司開(kāi)了A,B,兩個(gè)賬戶,A,B,兩個(gè)賬號(hào)互轉(zhuǎn)款叫什么
老師,咨詢企業(yè)里面,支付給兼職老師勞務(wù)費(fèi),這個(gè)能直接借記主營(yíng)業(yè)務(wù)成嗎?還是說(shuō)需要兼職老師代開(kāi)發(fā)票后才能計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
房地產(chǎn)公司的預(yù)繳增值稅和建筑行業(yè)的預(yù)繳增值稅是一樣的嗎?
申報(bào)殘保金,就法人1人,沒(méi)有工資,人數(shù)那填1嗎
給簽訂勞務(wù)合同的員工發(fā)工資,轉(zhuǎn)賬用途能寫(xiě)工資嗎?寫(xiě)傭金還是什么更恰當(dāng)
你好,老師。公司貸款賬戶凍結(jié),系統(tǒng)無(wú)法扣貸款利息,銀行直接扣劃法人銀行卡,這筆款直接公司賬戶轉(zhuǎn)給法人銀行卡,備注:代付利息,行吧?
未收到發(fā)票已付款給供應(yīng)商,職工福利費(fèi),怎么做分錄
老師你好,采購(gòu)的是稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,應(yīng)該怎么開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票呢?
發(fā)票所有的退回 銷(xiāo)售方拿著所有的聯(lián)次去稅務(wù)局大廳跟他說(shuō)紅沖就行