不可以的,你這里需要填寫發(fā)生額,你得和你賬上的一致,所以你在預(yù)繳的時(shí)候就必須全額做,你做了多少申報(bào)多少。
老師,房屋租金是收據(jù)入賬的,匯算清繳的時(shí)候不能入費(fèi)用,請(qǐng)問我是直接在管理費(fèi)用里面減出來,還是要在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里面填寫調(diào)增呢?
老師,請(qǐng)問匯算清繳我們招待費(fèi)如果調(diào)增了,利潤還是虧損的,請(qǐng)問我們賬面還用不用調(diào)整呢?
請(qǐng)問一下匯算清繳時(shí)管理費(fèi)里招待費(fèi)和福利費(fèi)調(diào)增了5萬,填利潤表(年報(bào))時(shí)管理費(fèi)用 那是不是得 少填5萬,讓這里利潤表中利潤總額和匯算清繳申報(bào)表A表中利潤總額一致呢?
請(qǐng)問老師企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)期間費(fèi)用里面的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按調(diào)整后還是實(shí)際發(fā)生額?
請(qǐng)問老師,我現(xiàn)在算應(yīng)納稅所得額額時(shí)調(diào)增調(diào)減了,后期匯算清繳就是按賬表如實(shí)填寫不用再調(diào)整了對(duì)嗎?
我們村要成立一個(gè)合作社,涉及全村農(nóng)戶需要所有都要注冊(cè)么
我們是甲方、收到乙方贈(zèng)送的物資、這個(gè)不是購買的,是送給我們的、同時(shí)也無法取得發(fā)票、但是東西還挺多,這個(gè)應(yīng)該入帳嗎
員工購買公司用產(chǎn)品,由于享受了國補(bǔ)開不了公司抬頭的發(fā)票,故發(fā)票抬頭是員工個(gè)人的名字,這個(gè)可以報(bào)銷嗎
發(fā)現(xiàn)2023年度工商年報(bào)數(shù)據(jù)有一項(xiàng)填錯(cuò),需要更改嗎。如果現(xiàn)在2025年更改,會(huì)不會(huì)引起風(fēng)險(xiǎn)?
老師 裝修費(fèi)發(fā)票5月份開的 攤銷從這個(gè)月開始還是下個(gè)月
郭老師,我們需要對(duì)方做體系審核,因?yàn)槲覀冇幸恍┵Y質(zhì)需要,對(duì)方的車票餐費(fèi)需要我們出,當(dāng)時(shí)合同是由我們出,我們付的做什么科目
公司用于團(tuán)建的餐費(fèi)入賬入什么科目?3000元
21年,22年暫估的材料應(yīng)付賬款,都沒有沖銷掛賬上,現(xiàn)在24年所得稅匯算可以直接調(diào)增嘛,交所得稅
請(qǐng)問老師,公司的滯銷品和滯留的原材料,應(yīng)該多久確認(rèn)一次?我們是汽車內(nèi)飾件、家電配件行業(yè)
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè),怎么自查?
就是說實(shí)際發(fā)生招待費(fèi)本次申報(bào)按實(shí)際填寫,后期匯繳清算再按稅務(wù)認(rèn)可的調(diào)增調(diào)減對(duì)嗎?
是的,是的,是這么做的。
老師,那我這次計(jì)算應(yīng)納稅所得額是按實(shí)際發(fā)生的招待費(fèi)計(jì)算繳納所得稅,還是按稅務(wù)認(rèn)可的調(diào)增后計(jì)算所得稅呢?
按照你賬上的實(shí)際發(fā)生額。