借:以前年度損益調整-XXX費用相關科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調整-XXX費用
2021年12月份開出去的發(fā)票,沒有成本進來,做暫估要怎么做分錄
老師,去年的成本票今年1月份才開過來,可是去年沒暫估。怎么做賬啊,主要想把這個成本票歸到去年
工程公司,2021年12月開了一筆工程40萬,以開票確認收入,當月暫估了成本5萬票,發(fā)票2022年1月到,到了2月,又有一張成本票回來,12萬,但是我在去年沒有暫估這12萬,這個怎么做分錄?
老師,2021年的成本票2022年5月份才開過來,可是去年沒暫估。怎么做賬啊,主要想把這個成本票歸到去年
老師,去年我做了一筆借,主營業(yè)務成本33000,貸,應付賬款(暫估)33000,今年拿過來28000的成本票,我需要怎么做賬,需要把去年暫估的分錄紅沖嗎
老師你好,怎么計算非貨幣性資產交換的成本啊,請詳細說一下吧,謝謝
老師嗎,業(yè)務招待費調增怎么調 會計做賬利潤表上21.4萬;收入486.48萬 收入486.48*5‰=2.43萬 賬上21.4*60%=12.84 匯算清繳A105000表怎么調整?
老師24年的財務年報表可否與24爭12月份的財務報表不一致行嗎
老師您好,咨詢一下是不是員工工資不論怎么拆分,最終的社?;鶖?shù)就是上年度員工實發(fā)工資總額的平均數(shù)為參考
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,其中之前向股東借的錢用于公司費用(股東一直沒有實繳資金),掛其他應付款,現(xiàn)在無需還款,需要什么證明材料嗎
老師,購進貨物取得的專票進項稅計入待認證的進項稅,月底怎么結轉增值稅,我下月抵扣時又怎么做賬
老師,我們是咨詢單位,請來專家開會,一次性勞務費500元,給專家報了個稅的情況可以做成本確認嗎?
老師您好,我們學??偛渴鞘聵I(yè)單位,我們本校屬于非營利性社會組織就是私立的,這種情況以后有可能轉事業(yè)單位嗎?
公司兩個股東合伙,一人有一家公司,一個個體戶一個小規(guī)模,之前合伙的時候兩個公司分別差錢的時候都讓對方公司借過往來款,現(xiàn)在要散伙了,這筆往來款怎么處理啊
老師好,請問納稅調整,利息支出該怎么填,賬載金額和稅收金額
但沒有稅款要交也是要記入應交稅費嗎?
沒有的話可不體現(xiàn)這一項目調整。