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甲企業(yè)(一般納稅人)從乙企業(yè)購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,增值稅7800元。乙企業(yè)代墊運(yùn)費(fèi)218元(其中運(yùn)費(fèi)200元,增值稅專用發(fā)票注明稅款18元),全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)。

2022-10-15 08:27
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-15 08:27

你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)

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2022-10-15
您好 會(huì)計(jì)分錄如下 借:原材料60200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)7800 貸:應(yīng)付賬款 68000
2022-10-31
你好,請(qǐng)問(wèn)你想問(wèn)的問(wèn)題具體是?(是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-10-31
同學(xué)你好 借,原材料60200 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)222 貸,銀行存款
2022-05-04
同學(xué),你好 借:原材料 60200 應(yīng)交稅費(fèi) 7818 貸:銀行存款60200%2B7818
2023-03-19
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