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1、甲企業(yè)(一般納稅人)從乙企業(yè)購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上記載的貨款為60000元,增值稅7800元,乙企業(yè)代墊運費200元(運費不考慮增值稅),全部貨款已用轉(zhuǎn)賬支票支付,材料已驗收入庫

2022-10-31 15:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-31 15:40

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)

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您好 會計分錄如下 借:原材料60200 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)7800 貸:應(yīng)付賬款 68000
2022-10-31
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-10-31
同學(xué) 同學(xué)你好 借,原材料60200 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項7800 貸,銀行存款
2022-10-31
借:原材料60200,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅,7800,貸:銀行存款68000
2022-10-31
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2022-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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