你好,增值稅、附加稅、印花稅、企業(yè)所得稅都是在你的電子稅務局, 然后你的個稅在自然人電子稅務局扣繳端。
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
老師,廣東的企業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在已經登錄了發(fā)票平臺,進行了發(fā)票勾選,但是4月份沒有進項發(fā)票,所以統(tǒng)計后確認為0的,已輸入了勾選密碼了,現(xiàn)在首頁還是顯示未申報的,在發(fā)票平臺統(tǒng)計確認完后,我應該去哪里操作呢?現(xiàn)在要申報增值稅
老師好,我們是外貿企業(yè),我已經在發(fā)票認證平臺勾選了退稅,也已經確認了,但是現(xiàn)在發(fā)票名稱和報關單不一致?請問現(xiàn)在是我這邊做紅字申請表,然后把這些發(fā)票作廢嗎?那我這個月的增值稅報表哪里還要填嗎?
報稅要經過哪些平臺?是不是稅控盤全部都有?程序是怎樣的?比如增值稅認證在哪里操作?抄,報,清卡又在哪里操作?
關于匯算清繳,有家公司去年全年未發(fā)工資,但是都正常報稅了,匯算清繳時員工也都申報了現(xiàn)在稅務局通知要去稅務大廳去更正申報,這個要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標上海
購入材料,發(fā)票已認證,下月發(fā)票沖紅了。這筆分錄怎么做賬務處理。
用民非制度單位,做企業(yè)所得稅匯算的話 營業(yè)收入是填提供服務收入(不包含政府補助收入)嗎?對?
支付25年5月-26年4月的房租,未收到票,分錄借:預付賬款*公司 貸:銀行存款 每個月計提房租費用分錄:借管理費用,貸預付賬款*公司 請問等收到發(fā)票后分錄怎么做?
老師,出租車公司車輛購置稅計提折舊年限,是否按車輛的折舊年限計算
老師,商貿公司,進項水果數(shù)量是4101.25斤,銷項開出去也必須是4101.25斤嗎?可以把小數(shù)點抹掉嗎?金額總是差那么幾塊錢
納稅調整額是稅額嗎?
老師,我們是外貿公司,收到客戶的樣品費,樣品是免費的,客戶給我們個快遞費,那這個我怎么做賬呢,需要確認收入,結轉成本嗎,成本我們讓工廠給郵寄的,也是免費,工廠收我們快遞費,這樣的,怎么做賬呢
老師您好,麻煩給我推薦一款打印憑證和發(fā)票的打印機吧?還有裝訂憑證的裝訂機?
老師,一般納稅人銷售新疆灰棗的稅率是多少
老師,施工單位提供部分材料,這樣可以開簡易計稅發(fā)票嗎?
稅控盤全都有是什么意思? 單位是小規(guī)模的嗎?如果是小規(guī)模的話,在開票系統(tǒng)里面需要抄報稅處理,就是點上報匯總,然后再去電子稅務局申報你的增值稅,申報完了增值稅就可以在開票系統(tǒng)里面反寫監(jiān)控,然后你再申報其他的稅款,這些就沒有要求了,只要在報稅期內申報了就行。