同學你好 這個可以作廢 當月作廢的不填寫
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進行認證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進項稅的情況下,不勾選也沒有關系,等到八月份然后再勾選認證是不是也可以。 我想表達的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認證平臺卻沒有去進項稅認證,但是我們也沒有進項稅,這樣子的話,有沒有關系,還是說必須要到稅務局去處理一下。
我司外貿(mào)企業(yè),10月已經(jīng)勾選確認退稅發(fā)票,11月退回供應商重新開具,然后我方開了紅字,請問現(xiàn)在怎么申報增值稅,我已經(jīng)填寫在進項稅額轉出—紅字那行,但是主表上會顯示我有退稅額,這正確嘛?
二月的鏡像,我是已經(jīng)認證了,然后報稅也報了后面我三月發(fā)現(xiàn)那個鏡像的名稱錯了,所以做了紅字信息表,請廠家三月開了紅字跟籃字的發(fā)票給我,然后我重新認證了,所以我現(xiàn)在報商業(yè)的稅,這個紅字信息表是不是要做轉出。
老師你好,外貿(mào)企業(yè)收到供應商的發(fā)票,已經(jīng)退稅勾選也確認了,后面我申請了撤銷進貨憑證,現(xiàn)在是不是把這個發(fā)票退回給供應商重新開具就可以了嗎?我們這邊還需要做什么處理嗎?
老師好,我們是外貿(mào)企業(yè),我已經(jīng)在發(fā)票認證平臺勾選了退稅,也已經(jīng)確認了,但是現(xiàn)在發(fā)票名稱和報關單不一致?請問現(xiàn)在是我這邊做紅字申請表,然后把這些發(fā)票作廢嗎?那我這個月的增值稅報表哪里還要填嗎?
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
跨月了,上個月開的發(fā)票,銷售方已經(jīng)報稅了
同學你好 那是你需要紅沖 填寫負數(shù)
是在盤里面做紅字申請表吧?那我這個月增值稅報表哪里怎么寫呢?是在哪一行???
是開票系統(tǒng)里做紅字申請表
那這個月我勾選了退稅,我的增值稅報表填數(shù)據(jù)嗎?
同學你好 對的 這個要填寫
老師,那是填寫在哪一行呢?
同學你好 直接轉出就可以
老師,外貿(mào)的我沒有報過,不知道在哪里轉出。我這個月只是勾選了退稅,報表上面還沒有報,現(xiàn)在要怎么操作?
同學你好 是當月轉出嗎
是這個月勾選的,然后這個月紅沖,還需要填報表嗎?
那就不用填寫的哦
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝