你好同學,這種啊,你就不需要再去勾選平臺進行勾選了,你直接報稅就可以了。
老師我想問下,這個月進項稅我已經(jīng)在發(fā)票綜合平臺勾選,納稅申報表已經(jīng)申報但是還沒繳稅,我發(fā)現(xiàn)有張發(fā)票品名開錯了不想認證了想退回去,但是我去服務平臺上看沒有撤銷統(tǒng)計的項了.是不是進項稅申報后就不能更改了。
一般納稅人企業(yè)。開始說的開專票,進項我就勾選了,也統(tǒng)計了,但是沒有確認,后來又說是開普票,也就是不用認證進項了,我就趕緊撤銷統(tǒng)計了。既然已經(jīng)撤銷了,現(xiàn)在的問題是未勾選的沒得之前的那張發(fā)票,統(tǒng)計里也沒得勾選的那張發(fā)票。該怎么辦呢?
老師,廣東的企業(yè)一般納稅人,現(xiàn)在已經(jīng)登錄了發(fā)票平臺,進行了發(fā)票勾選,但是4月份沒有進項發(fā)票,所以統(tǒng)計后確認為0的,已輸入了勾選密碼了,現(xiàn)在首頁還是顯示未申報的,在發(fā)票平臺統(tǒng)計確認完后,我應該去哪里操作呢?現(xiàn)在要申報增值稅
老師好,我們是外貿(mào)企業(yè),我已經(jīng)在發(fā)票認證平臺勾選了退稅,也已經(jīng)確認了,但是現(xiàn)在發(fā)票名稱和報關單不一致?請問現(xiàn)在是我這邊做紅字申請表,然后把這些發(fā)票作廢嗎?那我這個月的增值稅報表哪里還要填嗎?
老師,我想咨詢下,就是我們是一般納稅人收到了一張紙質(zhì)的專票,然后12月份我們進行了勾選,但是未確認因為還沒到申報期確認不了。12月份我們又在數(shù)電系統(tǒng)進行了部分紅沖(銷售折讓),這個詳情里面有剩余籃字發(fā)票金額,但是我們又返回去到已勾選發(fā)票那里就查不到這張已經(jīng)勾選的發(fā)票了。全量發(fā)票查詢又顯示這整張發(fā)票是紅色的。這個下個月報稅的時候會不會出現(xiàn)抵扣不了的情況呀。
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社保基數(shù)有關系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準備賣出,當時有進項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
我在發(fā)票平臺已經(jīng)確認沒有進項了,然后發(fā)票平臺顯示未申報的?是直接去報稅系統(tǒng)填開票的數(shù)據(jù)據(jù)可以申報,然后回到發(fā)票稅控盤點清卡嗎?最后再回到發(fā)票點申報嗎?
你好,對的同學,您不用再去那個增值稅發(fā)票認證平臺了,直接登錄電子稅務局報稅,報完稅以后清卡就可以了。
老師,這些附表怎么填寫呢?280要填在哪個表呢,主表23行免稅項,但是附表都出錯了
你好同學,你把那個表4也勾選上。
280的航天費用的話,正常要填主表,減免稅表,還有那個表4。
先填附表嗎?我在主表填寫了23行減免稅280 提示是黃色出錯了
你要填附表,然后先填那個減免稅的表。最后再填主表。
老師,提示280元要填附表4的,增值稅及附加稅申報附列資料(四)稅額抵減情況表的
是的,你也得去那個表再填寫的。
老師這樣提示是什么意思呢?我附表4已經(jīng)選上了吧
你好,我看了一下,你這樣是對的。
你開始選表的時候選上了嗎?只要選上了就可以了。
好的,感謝老師
祝您生活愉快開心快樂