你好,這個(gè)是要在申報(bào)軟件上面更正數(shù)據(jù),然后導(dǎo)出大廳申報(bào)數(shù)據(jù)。再去大廳更正申報(bào)。
老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費(fèi),重復(fù)確認(rèn)了,2020年匯算清繳沒(méi)有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報(bào),我想問(wèn)一下,更正申報(bào)流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會(huì)不會(huì)找別的問(wèn)題???這個(gè)公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當(dāng)期紅沖,但是今年1至11月份管理費(fèi)用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會(huì)發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)用負(fù)數(shù),這會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)局的警覺(jué)?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過(guò)了。稅務(wù)局就很可能看出來(lái)沖了19年的費(fèi)用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題 還會(huì)不會(huì)要補(bǔ)稅?或者補(bǔ)稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補(bǔ)稅?還是今年匯算清繳之后都補(bǔ)稅?
老師我們公司一月份組建,發(fā)第一個(gè)月工資財(cái)務(wù)還沒(méi)有到崗,沒(méi)有申報(bào)個(gè)調(diào)稅,二月份做了零申報(bào),現(xiàn)在想補(bǔ)交個(gè)調(diào)稅,更正申報(bào)網(wǎng)上做不了,因?yàn)橐尤藛T要去稅務(wù)大廳,要公章,我們公司公章再外地,如果財(cái)務(wù)索性不去補(bǔ)交,年底讓員工自己匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交可以嗎?財(cái)務(wù)不申報(bào),個(gè)人APP又如何知道員工這一塊工資呢。
去年6月公司打算給某一員工發(fā)獎(jiǎng)金,當(dāng)月就報(bào)了個(gè)稅收入,但是后來(lái)由于公司資金原因沒(méi)有發(fā)。現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳要怎么處理?原來(lái)的個(gè)稅申報(bào)表要不要更正?員工是否需要在個(gè)人所得稅APP上處理?
老師好,有個(gè)員工去年7月從我公司領(lǐng)取薪資,我從7月開始給他報(bào)個(gè)稅,他之前的公司當(dāng)月也給他申報(bào)了一筆收入,但是沒(méi)實(shí)際發(fā)放,現(xiàn)在他做匯算清繳的時(shí)候點(diǎn)提交,其他收入都是正常的,就那一筆其他公司申報(bào)的變紅了,這個(gè)要怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)去年為員工代扣申報(bào)個(gè)人所得稅,其中兩個(gè)月數(shù)字有誤少算了一萬(wàn)六千多,現(xiàn)在更正申報(bào)了,電子稅務(wù)局顯示需要補(bǔ)交稅一千多元。更正后的金額在員工手機(jī)上的個(gè)人所得稅app上也更正過(guò)來(lái)了,但是員工匯算清繳時(shí)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)需要補(bǔ)稅的情況,這是為什么呢?
賬務(wù)需要做那些調(diào)整呢
你好 老師 作廢2019年開的發(fā)票(單位名稱有誤原因),又重新開正確的發(fā)票,分錄怎么寫
老板有好幾個(gè)子公司的公戶賬戶,這幾個(gè)賬戶只過(guò)投資款的流水,沒(méi)有其他的流水,需要做報(bào)稅之類的嗎
A材料商應(yīng)付賬款對(duì)應(yīng)多個(gè)項(xiàng)目要如何設(shè)置科目在軟件里面,請(qǐng)賈蘋果老師回復(fù),其他人勿接,否則差評(píng)謝謝
老師,甲公司為一般納稅人,從乙公司租的倉(cāng)庫(kù),然后轉(zhuǎn)租給丙公司,那么甲公司開什么樣的發(fā)票稅率多少?甲公司屬于代收代付嗎,還是確認(rèn)收入?
老師好,進(jìn)項(xiàng)稅票勾選認(rèn)證了,進(jìn)項(xiàng)稅票還能記在代抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
電子稅局里的年報(bào)關(guān)于職工薪酬支出明細(xì)表該怎么填?
老師,晚上好!請(qǐng)問(wèn)A公司為小規(guī)模納稅人,名下沒(méi)車輛,委派人員為B公司運(yùn)輸貨物,但過(guò)程費(fèi)必須A公司承擔(dān),請(qǐng)問(wèn)A公司可以開通行費(fèi)作報(bào)銷嗎,還有A通行費(fèi)不作抵扣,開出通行費(fèi)在稅務(wù)系統(tǒng)上不認(rèn)證要怎么處理呢
老師好。我想問(wèn)一下,比如之前企業(yè)漏申報(bào),的納稅信用等級(jí)是D,現(xiàn)在修復(fù)是M,是變好了么
您好老師,我們有兩個(gè)員工,年終獎(jiǎng)需要發(fā)10萬(wàn),每個(gè)月基本工資也在1萬(wàn)左右。這個(gè)年終獎(jiǎng)怎么發(fā)或者還有沒(méi)有其他形式可以合理避稅,少繳納個(gè)稅?
稅務(wù)老師說(shuō)現(xiàn)在無(wú)法在軟件上更正數(shù)據(jù)了,只能去大廳,但是去大廳更正申報(bào)需要帶哪些材料,需要怎樣更正申報(bào)沒(méi)操作過(guò)
你好,他的意思是說(shuō)不能夠在軟件上面直接提交了,但是你需要更正的數(shù)據(jù)還是要在軟件上面先做好,然后帶過(guò)去。 你做好之后帶公章,身份證,營(yíng)業(yè)執(zhí)照。U盤,就可以了。
哦哦,好的,明白了,謝謝老師
你好,不用客氣的了。
哦,老師,麻煩再問(wèn)下,是2024年全年都需要更正數(shù)據(jù),是嗎?因?yàn)槭侨晡窗l(fā),我是這樣理解的,不知道是否正確
你好,是的,就是這樣了。
好勒,謝謝老師
你好,不用客氣的嘞。