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公司發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款比應(yīng)付賬款多,關(guān)鍵還有二節(jié)科目,怎么調(diào)會計科目,每次報表應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù)還是做報表時,直接把數(shù)據(jù)填到預(yù)付賬款中

2022-10-14 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-14 15:55

你好,不需要調(diào)整的,你的應(yīng)付賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),你把這個負(fù)數(shù)余額放到預(yù)付賬款里面就可以當(dāng)這個是報表重分類。

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快賬用戶6198 追問 2022-10-14 16:01

就是我申報報表時,把應(yīng)付帳款填到預(yù)付賬款,就是調(diào)表不調(diào)賬

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齊紅老師 解答 2022-10-14 16:01

對的,是的,是這么做的。

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快賬用戶6198 追問 2022-10-14 16:54

調(diào)表后是不是數(shù)據(jù)跟財務(wù)軟件打印出來的數(shù)據(jù)合計不一樣

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齊紅老師 解答 2022-10-14 16:54

是的是的,就是不一樣。

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快賬用戶6198 追問 2022-10-14 16:57

數(shù)據(jù)是填總賬的余額,就是把應(yīng)付帳款的余額填到預(yù)付賬款中

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:01

對的,是的,是這么做。

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快賬用戶6198 追問 2022-10-14 17:09

以前的會計應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么調(diào),應(yīng)交稅金也是負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:11

你好,是一般納稅人的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:11

應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項進項有余額是嗎?

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快賬用戶6198 追問 2022-10-14 17:22

是一般納稅人,是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額在貸方

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:25

對的,是的,是這么做的。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:25

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。

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快賬用戶6198 追問 2022-10-14 17:38

現(xiàn)在是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額在借方,我查了一下賬,2015年之前是手工賬后來會計交接,是財務(wù)軟件賬,她會計科目是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款,賬面稅金就,就多60000

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快賬用戶6198 追問 2022-10-14 17:38

這會計也沒有調(diào),現(xiàn)在我接,我也不知道怎么調(diào)

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:40

你好,具體的哪一個科目有余額應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,這個不全。

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:40

一般納稅人都是三級科目地。

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快賬用戶6198 追問 2022-10-14 17:43

應(yīng)交增值稅余額借方

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齊紅老師 解答 2022-10-14 17:45

你好,查不出原因來的,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費。

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你好,不需要調(diào)整的,你的應(yīng)付賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),你把這個負(fù)數(shù)余額放到預(yù)付賬款里面就可以當(dāng)這個是報表重分類。
2022-10-14
您好,您這可以在系統(tǒng)里面設(shè)置的,勾選重新分類就可以系統(tǒng)給您根據(jù)科目余額分類的
2020-07-04
同學(xué)你好,如果預(yù)收不多,可以直接用應(yīng)收;預(yù)付不多,可以直接用應(yīng)付;
2021-04-27
你好,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),需要調(diào)整到預(yù)收賬款。而不是應(yīng)付賬款的?
2022-04-16
您好,正在給您回復(fù)
2023-01-13
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