你好,不需要調(diào)整的,你的應(yīng)付賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),你把這個負(fù)數(shù)余額放到預(yù)付賬款里面就可以當(dāng)這個是報表重分類。
科目平時不用預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)不涉及重分類。那么期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借10萬,貸2萬,資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)收賬款是8萬,我是想問不涉及重分類,期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借2萬,貸10萬,資產(chǎn)負(fù)債表期末是要填應(yīng)收賬款-8萬,還是說因為負(fù)數(shù),要填到預(yù)收賬款項目下8萬
科目平時不用預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)不涉及重分類。那么期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借10萬,貸2萬,資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)收賬款是8萬,我是想問不涉及重分類,期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借2萬,貸10萬,資產(chǎn)負(fù)債表期末是要填應(yīng)收賬款-8萬,還是說因為負(fù)數(shù),要填到預(yù)收賬款項目下8萬。
老師,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),可以調(diào)整到應(yīng)付賬款嗎?企業(yè)不設(shè)置預(yù)收賬款科目。如果可以調(diào)整,需要做賬還是直接修改報表即可。
公司發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款比應(yīng)付賬款多,關(guān)鍵還有二節(jié)科目,怎么調(diào)會計科目,每次報表應(yīng)付賬款都是負(fù)數(shù)還是做報表時,直接把數(shù)據(jù)填到預(yù)付賬款中
應(yīng)付賬款期末余額在借方,然后系統(tǒng)出資產(chǎn)負(fù)債表的時候,應(yīng)付賬款項目為0,它的期末余額移到了預(yù)收賬款項目(方法一),但是我們公司都不用預(yù)收預(yù)付賬款科目的,我想應(yīng)付賬款直接負(fù)數(shù)體現(xiàn)在報表上,預(yù)收賬款是0(方法二),可以這樣操作報表嗎?因為要季報財報了 問題2,我按負(fù)數(shù)體現(xiàn)(方法二)做了報表,但是資產(chǎn)總額比方法一少了,這個沒關(guān)系嗎
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
就是我申報報表時,把應(yīng)付帳款填到預(yù)付賬款,就是調(diào)表不調(diào)賬
對的,是的,是這么做的。
調(diào)表后是不是數(shù)據(jù)跟財務(wù)軟件打印出來的數(shù)據(jù)合計不一樣
是的是的,就是不一樣。
數(shù)據(jù)是填總賬的余額,就是把應(yīng)付帳款的余額填到預(yù)付賬款中
對的,是的,是這么做。
以前的會計應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么調(diào),應(yīng)交稅金也是負(fù)數(shù)
你好,是一般納稅人的嗎?
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項進項有余額是嗎?
是一般納稅人,是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額在貸方
對的,是的,是這么做的。
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
現(xiàn)在是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅余額在借方,我查了一下賬,2015年之前是手工賬后來會計交接,是財務(wù)軟件賬,她會計科目是借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款,賬面稅金就,就多60000
這會計也沒有調(diào),現(xiàn)在我接,我也不知道怎么調(diào)
你好,具體的哪一個科目有余額應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,這個不全。
一般納稅人都是三級科目地。
應(yīng)交增值稅余額借方
你好,查不出原因來的,借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費。