你好,可以全額抵扣的。
一般納稅人第一次購(gòu)買稅控盤費(fèi)用440元,稅控盤160元,服務(wù)費(fèi)280元,160開的專票,280開的普票,那這個(gè)抵扣進(jìn)項(xiàng)是抵扣440元嗎?
購(gòu)買的稅控盤560 每年的服務(wù)費(fèi)280 可以全額抵扣增值稅嗎?但是稅友的報(bào)稅軟件不可以抵扣增值稅對(duì)嗎?
我們是小規(guī)模,每年稅控盤維護(hù)費(fèi)280,收到的是普票,可以全額抵扣280,還是只能抵增值稅稅額部分?
280稅控盤的費(fèi)用是開的增值稅普票是全額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,還是只抵扣280的數(shù)控盤發(fā)票上的稅額幾十塊錢。報(bào)銷280稅控服務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做帳
稅控盤280元是不是都是開的普票,,然后小規(guī)模這個(gè)280元可以做費(fèi)用,一般納稅人這個(gè)280元可以完全抵扣增值稅
個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)者交社保為什么用其他應(yīng)付款
專利的減費(fèi)請(qǐng)求從專利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問,網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷和營(yíng)銷有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款 需要抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款, 借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
那我做賬怎么做借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅280貸銀行存款280還是借管理費(fèi)用272.6應(yīng)交稅費(fèi)8.4貸銀行存款?還是怎么做帳
當(dāng)你在勾選平臺(tái)里面勾選了嗎?
沒有,怎么在平臺(tái)勾選
怎么操作
然后在勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣勾選,然后借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,貸管理費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)。