同學,您好, 全額抵扣440元
請問老師,我們一般納稅人,七月份買稅控盤,花440元,收的是普票(稅控160元,服務費280元)這個可以抵減,請問老師分錄怎么做呢?統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎?報稅是只填增值稅附表四和減免申報明細嗎?
請問老師,我們一般納稅人,七月份買稅控盤,花440元,收的是普票(稅控160元,服務費280元)這個可以抵減,請問老師分錄怎么做呢?統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎?報稅是只填增值稅附表四和減免申報明細嗎?
一般納稅人第一次購買稅控盤費用440元,稅控盤160元,服務費280元,160開的專票,280開的普票,那這個抵扣進項是抵扣440元嗎?
老師好,請問收到的航天信息的金稅盤160元和金稅盤維護費280元,一共440元,都是開的專用發(fā)票,我問一下因為這個費用都是可以抵扣的,分錄怎么做?
稅控盤280元是不是都是開的普票,,然后小規(guī)模這個280元可以做費用,一般納稅人這個280元可以完全抵扣增值稅
銀行當月直接從賬戶扣款的短信服務費,發(fā)票下月才能申請,請問當月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產為10萬元,季末資產也是10萬元。 在3季度資產負債表中,年初資產數是報0還是報3季度季初的資產10萬元這個數呢?
老師你好!前任會計應收票據21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現 1.我25.4月調賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進去可以不? 2.直接修改21.1-2月應收票據 所有21-24年明細重新打印
老師你好,同一個公司,經營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現有筆補繳的稅款沒有做賬,當時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎?
這個應該在哪里填寫了?增值稅申報表,分錄的話怎么寫了?
你這個月是否抵扣呢?還是放到以后抵扣,你是一般納稅人還是小規(guī)模
一般納稅人,這個月抵扣
附表四,有個稅控系統(tǒng)期初零,本期發(fā)生440,本期應抵440,實際440,期末寫零。主表23行寫440
好的好的,第一次弄不清楚,謝謝老師呀
同學,您好,不客氣的。
那這個分錄怎么寫呢?
借管理費用 貸銀行存款 抵扣時 借應交稅費 應交增值稅 減免稅費? 貸管理費用