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老師,公司9月份買了一輛汽車不含稅金額:1299115.04,進(jìn)項(xiàng)稅:168884.96,價(jià)稅合計(jì):1468000,請問是分5年折舊吧?殘值一般設(shè)多少合適?他這種是機(jī)動車銷售發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅是可以抵扣的吧?

2022-10-14 11:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-14 11:41

運(yùn)輸工具是4年折舊,不考慮殘值。進(jìn)項(xiàng)可以抵扣

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快賬用戶4636 追問 2022-10-14 11:44

他買的是一輛奔馳的小轎車哦,不是運(yùn)貨那種哦?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 11:47

都是交通運(yùn)輸工具,載人的也是運(yùn)輸工具

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快賬用戶4636 追問 2022-10-14 11:48

他公司賬面上沒利潤,給他分5年可以吧?

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齊紅老師 解答 2022-10-14 11:52

嗯嗯,可以的,沒問題的哈

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快賬用戶4636 追問 2022-10-14 11:53

那我就分5年折,無殘值,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-10-14 11:54

不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語請勿回復(fù)

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運(yùn)輸工具是4年折舊,不考慮殘值。進(jìn)項(xiàng)可以抵扣
2022-10-14
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-10-30
1)2019年9月該小汽車生產(chǎn)企業(yè)的銷項(xiàng)稅額是 36000*0.13+468/1.13*0.13+5000*0.13=5383.84
2022-05-17
學(xué)員你好,你的問題轉(zhuǎn)換出來不通順,請整理后重新提交一個新的問題
2022-11-08
(1)準(zhǔn)予抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額總和=4454.55錯11%+23800+90000/(1+3%)錯3%+3000=490+23800+2621.36+3000=29911.36(元)(2)增值稅銷項(xiàng)稅額=(800錯280+500錯280)錯17%+60000/(1+17%)錯17%=70597.95(元)(3)該自行車廠銷售使用過的機(jī)器應(yīng)納的增值稅=120000/(1+3%)錯2%=2330.10(元)(4)出租辦公用房應(yīng)納增值稅=80000÷(1+5%)錯5%=3809.52(元)(5)當(dāng)月該自行車廠應(yīng)納增值稅的合計(jì)數(shù)=70597.95-29911.36+2330.10+3809.52=46826.21(元)。
2022-11-08
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