借財務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款。
老師,我們收了一個半年的銀行承兌匯票,我們背書轉(zhuǎn)讓給別的公司,提前貼現(xiàn),那這個利息對方可以扣完以后把錢打到我們公戶上嗎?那這個賬的借貸我應(yīng)該怎么寫?
老師,請問,我問在一個平臺上可以給我們貼息開銀行承兌匯票,我們賺^_^轉(zhuǎn)票給這個平臺,這個平臺就跟我們對公開承兌匯票,我們可以賺點利息,但是在轉(zhuǎn)給對方的時候,我們通過個人卡轉(zhuǎn)了400多萬過去了,她們又是對公給我們開的匯票,現(xiàn)在形成了400多萬的應(yīng)付賬款,這個怎么平掉啊
你好,我想問一下,對方公司給我們貼現(xiàn),我們現(xiàn)在把承兌付給對方公司,那么我付承兌的分錄怎么做?謝謝了。之前供應(yīng)商給我們承兌時,我是借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款?,F(xiàn)在有家公司給我們貼現(xiàn),我先把承兌付給人家,人家才會給我貼現(xiàn)。我現(xiàn)在問的是,我對你對方承兌的分錄怎么做?不是問的對方貼現(xiàn)給我的分錄怎么做。請仔細(xì)看我問的什么問題
老師請問公司客戶給我們付了一張商承,然后要我們貼現(xiàn),之前商量是貼現(xiàn)的費(fèi)用客戶自己支付,結(jié)果貼現(xiàn)流程操作顯示貼現(xiàn)費(fèi)用直接在提現(xiàn)金額上扣除了,客戶說他們把貼息的金額再付給我們,那賬務(wù)上怎么做分錄啊
跟供應(yīng)商對賬發(fā)現(xiàn)往年的對不上,我們把承兌背書給了供應(yīng)商,他們貼現(xiàn)的利息由我們承擔(dān),就是沖抵我們給他們的貨款里扣除,貼現(xiàn)的利息在私人貼的沒票據(jù),我方利息要怎么做賬,分錄怎么寫
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎