你好需要申報(bào),只是不能退稅而已
我們是服裝加工企業(yè),有一單服裝出口業(yè)務(wù),大部分是內(nèi)銷業(yè)務(wù)。出口現(xiàn)已收匯。服裝出口是免稅的,該筆出口商品的材料這些購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)稅也是抵扣了的,那我們還需要申報(bào)出口退稅嗎?是不是必須申報(bào)出口退稅? 如果不申報(bào)出口退稅有什么影響呢?
老師 生產(chǎn)企業(yè)去年出口一筆貨物 出口當(dāng)月做了增值稅出口免稅申報(bào) 但一直沒做退稅申報(bào) 今年確定此筆出口放棄退稅 請(qǐng)教老師 放棄退稅的話 財(cái)務(wù)對(duì)此筆出口的增值稅怎么處理
晚上好,老師 ,有個(gè)問題請(qǐng)教下,就是企業(yè)是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在貿(mào)易型企業(yè)還有最后一筆發(fā)票在稽核中了,要下個(gè)月才能通過,但是現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)完全符合生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)了,只是還沒有去備案轉(zhuǎn)生產(chǎn)型,然后現(xiàn)在又有一筆要出口報(bào)關(guān)了,請(qǐng)問老師,我們現(xiàn)在出口的部分出口后暫時(shí)不申請(qǐng)退稅,等最后一筆貿(mào)易型的退稅成功后趕緊轉(zhuǎn)生產(chǎn)型出口退稅,轉(zhuǎn)型成功再按生產(chǎn)退稅可以嗎?麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
假如生產(chǎn)型企業(yè)一年有兩筆出口業(yè)務(wù),但是進(jìn)項(xiàng)只夠退其中一比出口業(yè)務(wù),剩下的另一筆業(yè)務(wù)需要申報(bào)出口退稅嗎?
老師好,我是生產(chǎn)型企業(yè),去年開始有出口業(yè)務(wù),但內(nèi)銷比外銷多,所以沒有留底稅,一直未做出口退稅申報(bào),那這種一直末做出囗退稅零申報(bào)的情況每年需要做年度出口退稅清算申報(bào)嗎?先謝謝!
老師,招待客人住宿費(fèi)開了專票子能抵進(jìn)項(xiàng)嗎?
老師,就是24.12,有個(gè)項(xiàng)目,因?yàn)槿藛T沒到場(chǎng)罰款1000,當(dāng)時(shí)做的罰款支出,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對(duì)吧,那12月份是虧損的,調(diào)增1000,還是虧損吧,那這個(gè)調(diào)增之后,凈利潤(rùn)給第四季度凈利潤(rùn)不就不一樣了么,這個(gè)沒事吧
你好老師,以前年度做的暫估成本,還沒調(diào)整過來,現(xiàn)在匯算清繳應(yīng)該怎么處理,賬務(wù)怎么處理,需要以前年都損益科目調(diào)整嗎
房地產(chǎn)公司預(yù)交增值稅申報(bào)時(shí),讓填項(xiàng)目編號(hào),項(xiàng)目編號(hào)跟該項(xiàng)目的土增稅編號(hào)一樣嗎?
讓你問老師,庫(kù)存有原材料,這月開進(jìn)來固定資產(chǎn)的發(fā)票,考慮稅負(fù)問題,可以只勾選固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)票嗎?稅負(fù)是看原材料和成品對(duì)比嗎?
有沒有規(guī)定,入職員工必須購(gòu)買公司當(dāng)?shù)氐纳绫??如果員工已經(jīng)購(gòu)買了社保,公司是否還可以購(gòu)買?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?請(qǐng)賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接
職工薪酬匯算清繳的時(shí)候第一行第一列工資薪金支出和個(gè)稅里面一樣還是最后的合計(jì)金額和個(gè)稅里面一樣?
做研發(fā) 已經(jīng)取得實(shí)用新型的專利 后繳納的年費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄,申請(qǐng)高新企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠的15%需要做賬嗎?
我們是地產(chǎn)公司本月開出去給貝殼中介服務(wù)費(fèi)/中介代理服務(wù)費(fèi)幾十萬(wàn)發(fā)票,是兼職員工幫賣了房子,我們開給貝殼,再讓員工代開個(gè)人發(fā)票回來,再付工資給他們可以的嗎?如果可以,是不是還要公司代扣代繳20%個(gè)稅。然后開回來的個(gè)人代開發(fā)票也是寫中介服務(wù)費(fèi)?