同學(xué)你好好 承包合同不需要交印花稅。
老師好,有簽定銷售合同,金額比較大。但是我們的印花稅是按實(shí)際發(fā)生的收入申報(bào)交納的,這樣可以不?
老師,您好,我想問(wèn)一下我們公司繳納印花稅的計(jì)稅依據(jù),一個(gè)是按所簽訂的購(gòu)銷合同不含稅金額,二是按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額,這兩者有的會(huì)有重復(fù),比如我本月簽訂的合同,也在本月完成銷售并確認(rèn)收入。這個(gè)合同金額和我的收入金額都會(huì)計(jì)算印花稅,這是不是就是重復(fù)了?
老師,承包合同,合同上沒(méi)有辦法載明合同金額的,我是收承包方管理費(fèi)做我們的收入,管理費(fèi)收入是根據(jù)發(fā)生銷售額的百分比計(jì)算我公司的收入,這要交印花稅?按哪個(gè)金額交?
老師您好,我們公司情況是這樣的:公司經(jīng)營(yíng)餐飲管理服務(wù),在校區(qū)的食堂,有一部分對(duì)外承包,合同約定按A營(yíng)業(yè)額的百分比作為給我公司的管理成本,也就是我公司收入,但是承包方營(yíng)業(yè)款由我公司收,然后呢?對(duì)外承包的這個(gè)公司的股東也是我公司的股東,也就是不管是承辦方還是出包方有一個(gè)相同的股東,可以承包嗎嗎?
您好,企業(yè)經(jīng)營(yíng)餐飲管理服務(wù)在校區(qū)的經(jīng)營(yíng)食堂,有一部分場(chǎng)地對(duì)外承包,合同約定按A營(yíng)業(yè)額的百分比作為給我公司的管理成本,也就是我公司收入,但是承包方營(yíng)業(yè)款由我公司收,而承辦方的公司其中一個(gè)股東也是我公司(出包房)的股東,也就是不管是承辦方還是出包方有一個(gè)相同的股東,這樣承包符合稅法規(guī)定嗎?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢