您好,這個是可以的,可以
餐飲管理有限公司,承包食堂,再租給個人商戶,所有商戶收的餐費統一收到出租方,出租方收取一定管理費后返給餐飲管理有限公司,餐飲管理有限公司收取一定管理費再把每個商戶的營業(yè)款發(fā)放給他們,出租方不給餐飲管理有限公司開票,我們需要給商戶怎么開票?開的金額是收取管理費那部分嗎?商戶都是個人和個體工商戶,我們需要報稅的是哪部分?出租方也不給餐飲管理有限公司開票該如何處理?謝謝老師
請教老師我司是一個小規(guī)模納稅人,有一個大食堂做食堂提供餐食(自己采購原料)、也有的專門提供餐食服務,食堂內面積有一部分拿來做檔口承包給其他(自然人)老板,公司和這些檔口老板簽下合同(按營業(yè)額的點數扣下管理費(例如營業(yè)額不達10萬的按10萬30%的3萬管理費,這些檔口的小吃水吧等收入是客戶消費錢直接到我司賬上,我按合同規(guī)定的扣點扣下3管理費款將剩余的7萬返還給自然人老板,幫忙分析一下:這樣業(yè)務如何做會計分錄,對于我司方要按照銷售分包檔口合同交印花稅?還有涉及什么稅費?對于承辦方自然人老板涉及什么稅?
我看這個協議意思貌似雇用,真實含義是這個人是我公司一個檔口的經營管理者也就承包經營權,他負責自己生產食品自己銷售,他銷售的全部營業(yè)額是我公司代收的,每個月營業(yè)額不足6萬的,按6萬的17%扣管理費收入,如超過6萬的按營業(yè)額的17%計算我公司管理費收入,然后營業(yè)額減給我公司管理費,剩余的部分營業(yè)額轉回給乙方,但是我看這個協議,怎么感覺貌似雇用關系?是承包協議還是勞務協議?
老師您好,A公司和B公司簽了一份協議,我不太肯定是不是承包合同?內容是這樣的:A在B的場地經營餐飲行業(yè),合同約定月末終了按A營業(yè)額的百分之二十作為給B的管理成本,但是呢a公司營業(yè)款由b公司收,月末結算給B公司管理成本費用剩余的營業(yè)款就從B賬戶返給a公司賬戶。
請老師幫忙解答,A公司和B公司簽了一份協議,我不太肯定是不是承包合同?內容是這樣的:A在B的場地經營餐飲行業(yè),合同約定月末終了按A營業(yè)額的百分之二十作為給B公司的管理成本,但是A公司營業(yè)款由b公司收進入B公司的對公賬戶,月末結算給B公司管理成本費用(剩余)的營業(yè)款就從B賬戶返給a公司賬戶。
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
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教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳