您好,您的具體 問題/情況 是什么,有截圖嗎?
上家虛開發(fā)票,我們做進項稅額轉(zhuǎn)出,那是借:以前年度損益調(diào)整,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出,那為什么要補交所得稅?我們明明花了錢了,還有補交所得稅分錄怎么做?
自查以前年度的收入,補交增值稅,今年的進項稅額可以抵扣以前年度的銷項嗎?
老師我這個是查補以前年度進項稅額轉(zhuǎn)出補稅
老師 以前年度我們有進項稅不應(yīng)抵扣,現(xiàn)在稽查出進項稅轉(zhuǎn)出補交增值稅稅款,計提稽查補交的增值稅進項轉(zhuǎn)出如何做分錄?
請問老師,我要把前年的進項稅額轉(zhuǎn)出,那么這個進項稅額的差額,我可以在今年的進項補嗎?
老師,印花稅是依據(jù)什么收的
計提的分紅會在利潤表體現(xiàn)嗎
你好,老師,我公司外地經(jīng)營項目租賃吊車,吊車先入場了,未簽合同,現(xiàn)在項目結(jié)束了,補簽合同,行嗎?合同抬頭寫 后補 二字
老師,建筑服務(wù)費,票開了10萬,款收到1萬,確認對方不付款了,這個應(yīng)收賬款后期轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出-壞帳損失,這樣對嗎,匯算清繳這部分金額要填在哪個表里做納稅調(diào)增呢?
老師,我有張票去年認證,后發(fā)生部分退款,紅字發(fā)票今年1月份開,我4月收到,做進項轉(zhuǎn)出,但增值稅申報通不過,說與紅字信息不對,后又更正1月份報表,也是這樣不行,那我?guī)ひ炎鲞M項轉(zhuǎn)出,和增值稅對不上,
請問計提社保的時候只計提單位部分嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)我毛利率控制在8%行嗎?確實現(xiàn)在不怎么掙錢,客戶把價錢壓的特別低
老師這個怎么做分錄???客戶說是這個是怪獸充電寶的分潤
公司入職了一個新員工,但是因為個人一些原因,有兩個情況,麻煩看下怎么處理。1.工資不能轉(zhuǎn)入她本人銀行卡(轉(zhuǎn)入她老公銀行卡);2.不買社保(因娃娃讀書現(xiàn)在在當?shù)刭I了社保,要明年4月才能轉(zhuǎn)出
老師,我們租啦一塊土地2016年以前的,對方給我們開的簡易征收5個點的專票還是普票,我們原件租個一個項目部,如何開具發(fā)票