您好,是的,是這個(gè)意思的
老師,我個(gè)稅申報(bào)失敗一直提示無有效的稅費(fèi)種認(rèn)定信息,我們企業(yè)2月份工資是0,但3月份已經(jīng)有工資數(shù)據(jù)了,我查了下稅種信息,我們企業(yè)確實(shí)沒有個(gè)稅這個(gè)稅種信息,那我是讓稅管員維護(hù)一下即可嗎?2019年注冊的小規(guī)模企業(yè),我現(xiàn)在去認(rèn)定會不會成為納稅違規(guī)?
老師,我們企業(yè)21虧損沒有交過所得稅,22年因?yàn)橛挟惖亟?jīng)營的項(xiàng)目預(yù)交了企業(yè)所得稅,而且今年一季度還是虧損,會不會退稅啊
老師,現(xiàn)在小企業(yè)是不是不用交工會經(jīng)費(fèi)了?我們稅種認(rèn)定里面沒有工會經(jīng)費(fèi),記得之前好像看過去年有的企業(yè)交了都退還了
您好老師,企業(yè)工會賬可以和企業(yè)賬記在同一賬簿上嗎?我目前是都記在一起了,像工會上花的費(fèi)用票和企業(yè)賬上的費(fèi)用票如果記在一起,最終都抵所得稅了,對企業(yè)賬有沒有影響?
老師,我們本月是一般納稅人,7月是小規(guī)模,7月增值稅及附加稅費(fèi)我已經(jīng)單獨(dú)申報(bào)了,但是企業(yè)所得稅及工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)不了,然后我在稅種核定中看到企業(yè)所得稅和工會經(jīng)費(fèi)納稅期限是季,是不是我要等10月份才申報(bào)企業(yè)所得稅及工會經(jīng)費(fèi),還是我要去稅務(wù)局提醒他們納稅期限變成月,然后我到大廳去申報(bào)企業(yè)所得稅和工會經(jīng)費(fèi)
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓,工期預(yù)計(jì)為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實(shí)際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財(cái),共獲得理財(cái)收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計(jì)算
為什么不是147呢?出售結(jié)轉(zhuǎn)公允價(jià)值變動損益到投資收益的100元不用算進(jìn)去嗎?
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個(gè)月的工會經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會,麻煩老師啦!)
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
那我就不用再做工會經(jīng)費(fèi)的稅種認(rèn)定了吧?不需要再申報(bào)
嗯對,理解的很到位