對(duì),剩下的你在10月份申報(bào)就可以
您好,老師,想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題。就是我們公司增值稅零申報(bào),所得稅也是零申報(bào),但是成本有做一點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去。個(gè)稅我們是如實(shí)申報(bào)的,一個(gè)月大概申報(bào)個(gè)稅工資二十多萬(wàn)。但是個(gè)稅的工資沒(méi)有做到企業(yè)所得稅去申報(bào),一年下來(lái)已經(jīng)有一百來(lái)萬(wàn)的個(gè)稅工資了,但是收入是零申報(bào)。我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把個(gè)稅工資調(diào)整做進(jìn)去嗎? 還有接下來(lái)有收入了,一個(gè)月五六十萬(wàn)這樣開(kāi)票,這樣突然增加那么多收入,會(huì)不會(huì)引起稅局稽查
請(qǐng)教一下,我們企業(yè)本月申請(qǐng)從小規(guī)模納稅人升級(jí)為一般納稅人,在11月20號(hào)申請(qǐng)的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開(kāi)始。 現(xiàn)在電子稅務(wù)局上顯示我們有逾期未申報(bào)信息,增值稅、附加稅等。 專(zhuān)管員說(shuō)我們沒(méi)申報(bào)導(dǎo)致的,可是我們申請(qǐng)變?yōu)橐话慵{稅人已經(jīng)過(guò)了征期了,沒(méi)辦法申報(bào)呀,現(xiàn)在專(zhuān)管員要罰我們,我覺(jué)得不合理,我不讓稅務(wù)局做罰款,專(zhuān)管員不給處理這個(gè)事兒,想請(qǐng)教老師該怎么辦?
就是牽扯外經(jīng)證預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅那塊,交錯(cuò)稅務(wù)局了后期申請(qǐng)退稅,又到正確的稅務(wù)局補(bǔ)繳,涉及到一月份申報(bào),稅已扣,五月份想要更改一月份,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金。
老師,我們本月是一般納稅人,7月是小規(guī)模,7月增值稅及附加稅費(fèi)我已經(jīng)單獨(dú)申報(bào)了,但是企業(yè)所得稅及工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)不了,然后我在稅種核定中看到企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)納稅期限是季,是不是我要等10月份才申報(bào)企業(yè)所得稅及工會(huì)經(jīng)費(fèi),還是我要去稅務(wù)局提醒他們納稅期限變成月,然后我到大廳去申報(bào)企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)
我們是一般納稅人今年9月剛成立,要求申報(bào)9月的稅費(fèi),企業(yè)所得稅已經(jīng)報(bào)了,但沒(méi)看到財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào)模塊,現(xiàn)在財(cái)報(bào)不需要按季申報(bào)了嗎?
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶(hù)1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶(hù),4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
老師,相當(dāng)于就是我的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和企業(yè)所得稅我在10月申報(bào)就對(duì)了,對(duì)吧老師,企業(yè)所得稅和工會(huì)經(jīng)費(fèi)不像增值稅一樣必須改為月報(bào)對(duì)吧,老師
對(duì),沒(méi)錯(cuò)的,就是這個(gè)意思
好的,老師
好的,幫忙給個(gè)五星好評(píng)