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某事業(yè)單位2021年8月調(diào)整職工基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù),有一部分職工1至7月的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費基數(shù)調(diào)低,經(jīng)核實稅務(wù)部門退回多繳部分,款項轉(zhuǎn)回單位基本戶。請問,如何進行相應(yīng)會計處理? 1-7月的賬還沒做的情況下

2021-08-28 11:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-28 17:59

你之前的賬務(wù)處理沒有做,你現(xiàn)在直接可以把一到七月累計繳的做一筆處理就行了。 財務(wù)會計 借,單位管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸,銀行存款 預(yù)算會計 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存

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你之前的賬務(wù)處理沒有做,你現(xiàn)在直接可以把一到七月累計繳的做一筆處理就行了。 財務(wù)會計 借,單位管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸,銀行存款 預(yù)算會計 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存
2021-08-28
你之前的賬務(wù)處理沒有做,你現(xiàn)在直接可以把一到七月累計繳的做一筆處理就行了。 財務(wù)會計 借,單位管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸,銀行存款 預(yù)算會計 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存
2021-08-28
同學(xué)就做要開繳納分錄的紅字
2022-12-19
你好需要計算做好了給你
2021-11-10
財務(wù)會計 借,應(yīng)付職工薪酬500萬 貸,應(yīng)交稅費,個稅15 其他應(yīng)收款60+40+20+2 零余額賬戶用款額度500-15-122 預(yù)算會計 借,事業(yè)支出500-15-122 貸,資金結(jié)存500-122-15
2022-05-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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