你好,借以前年度損益調(diào)整應交稅費、應交增值稅銷項貸應付賬款, 借原材料貸應付賬款。
以前年度的一筆購進材料,做成借應付賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費-應交銷項稅,調(diào)賬涉及到調(diào)整以前年度收入,請問應該怎么調(diào)賬呢
老師 去年有個分錄是因為重開票做了一筆 借應收賬款71800貸主營業(yè)務收入68380.95應交稅費應交增值稅銷項稅額3419.05,今年調(diào)整分錄 借以前年度損益調(diào)整71800貸應收賬款71800借利潤分配 年初未分配利潤71800 貸以前年度損益調(diào)整71800對嗎?
請教:前會計在去年10月做收入時將分錄做反誤做成借:主營業(yè)務收入4902 貸:應收賬款4902。現(xiàn)5月想調(diào)整為借:以前年度損益調(diào)整-4902 貸:應收賬款-4902 借:利潤分配-未分配利潤-4902 貸:以前年度損益調(diào)整-4902,全年虧損企業(yè)所得稅不需調(diào)整,企業(yè)屬小微企業(yè)不需交增值稅,那么請問應掛在應收賬款的怎么做,少一筆正確應收賬款分錄。
老師,2022.12月收到材料發(fā)票4900元,但是之前會計沒有做賬,那2023年入賬: 借:以前年度損益調(diào)整 4900 貸:預付賬款 4900 借:應交稅費—應交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:利潤分配—未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 就是后兩筆分錄的金額是多少
今年1月啟用賬套 啟用賬套時初始數(shù)包含該筆應收賬款 現(xiàn)收到賬款 已做借銀行存款 貸應收賬款(該筆貨款是2023年度) 2023年度已結轉(zhuǎn)成本 借應收賬款 貸 主營業(yè)務收入 末做稅務處理 現(xiàn)開發(fā)票給客戶 請問分錄該怎么寫
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費0.01,會計分錄怎么寫
老師:我問一下給學校的維修改造工程款是149247.14元,我是小規(guī)模納稅人,我都需要交哪些稅,稅率各是多少?謝謝!這是建筑業(yè)的問題吧?
老師,洗車廠使用的一次性腳墊,一次性手套這些低值易耗品是記到管理費用-辦公費還是記到主營業(yè)務成本-洗車成本
老師,我公司是勞務公司,給建筑單位開了發(fā)票,然后建筑單位怕我公司不給農(nóng)民工工資,他們直接把工資發(fā)了,剩下的錢轉(zhuǎn)給我老板了,這怎么做手續(xù)
老師,24年10月多計提了60萬到成本,我想更正24年的匯算清繳表,我把紅沖的憑證做到25年7月份可以嗎?借以前年度損益調(diào)整?
24年底成立公司,24年的裝修費和設備之類的費用,沒有開票,是老板私戶支付,現(xiàn)在開票還能計入25年的成本費用嗎
老師,報銷開員工個人名字的電話費發(fā)票,是計入福利費還是別的科目?
老師,其他債權投資要計提減值,為什么其他權益工具不計提減值呢
實收資本過大會有什么風險嗎?
領導說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
這個材料銷售了嗎?
材料沒有銷售呢
你好,材料沒有銷售,做上面的原材料入庫就可以了。
那,本來應該借原材料的金額,做成了主營業(yè)務收入,賬面收入不用調(diào)整么
好,這不用以前年度損益調(diào)整做了。
借以前年度損益調(diào)整,這個就是紅沖收入。
老師,有點沒明白呢
你好,借以前年度損益調(diào)整應交稅費、應交增值稅銷項貸應付賬款,這是紅沖收入的,哪里不明白?
業(yè)務收入跨年了,用以前年度損益調(diào)整來做。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。