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以前年度的一筆購進(jìn)材料,做成借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項稅,調(diào)賬涉及到調(diào)整以前年度收入,請問應(yīng)該怎么調(diào)賬呢

2022-10-13 13:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-13 13:50

你好,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)付賬款, 借原材料貸應(yīng)付賬款。

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齊紅老師 解答 2022-10-13 13:50

這個材料銷售了嗎?

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快賬用戶7881 追問 2022-10-13 14:13

材料沒有銷售呢

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齊紅老師 解答 2022-10-13 14:13

你好,材料沒有銷售,做上面的原材料入庫就可以了。

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快賬用戶7881 追問 2022-10-13 14:16

那,本來應(yīng)該借原材料的金額,做成了主營業(yè)務(wù)收入,賬面收入不用調(diào)整么

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齊紅老師 解答 2022-10-13 14:17

好,這不用以前年度損益調(diào)整做了。

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齊紅老師 解答 2022-10-13 14:17

借以前年度損益調(diào)整,這個就是紅沖收入。

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快賬用戶7881 追問 2022-10-13 14:18

老師,有點沒明白呢

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齊紅老師 解答 2022-10-13 14:18

你好,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)付賬款,這是紅沖收入的,哪里不明白?

頭像
齊紅老師 解答 2022-10-13 14:18

業(yè)務(wù)收入跨年了,用以前年度損益調(diào)整來做。

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快賬用戶7881 追問 2022-10-13 14:20

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-10-13 14:21

不用客氣,工作愉快。

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你好,借以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)付賬款, 借原材料貸應(yīng)付賬款。
2022-10-13
前三步調(diào)整分錄是正確的,第四步需要修改為正確的結(jié)轉(zhuǎn)金額,即借:利潤分配 —— 未分配利潤 15330.58 元,貸:以前年度損益調(diào)整 15330.58 元
2025-01-07
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-05-08
您好,對的,這個理分錄理解是沒錯的,是對
2025-01-06
你好之前做了無票收入是吧 是的話可以 再做一個借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款 這個是紅沖收入的
2024-04-08
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