沒有成本。沒有成本,那就是按實(shí)際的利潤繳納增值稅。
麻煩問下新辦企業(yè)5月成立因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人需要申報(bào)4-6月企業(yè)所得稅,沒有收入這個(gè)資產(chǎn)不能為0怎么填呢
老師,小規(guī)模納稅人,企業(yè)9月有50w收入,沒有什么成本,申報(bào)怎么不要繳納企業(yè)所得稅呢?
沒有業(yè)務(wù)產(chǎn)生的小規(guī)模納稅人,怎么申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表
老師,小規(guī)模納稅,沒有營業(yè)收入,也沒有營業(yè)成本,只有期間費(fèi)用,要怎么填企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動(dòng)對嗎
看利潤表上的利潤總額來計(jì)算。
申報(bào)企業(yè)所得稅為什么是不用預(yù)繳企業(yè)所得稅呢
意思是利潤表做了利潤就不需要預(yù)繳是嗎?
你好 什么意思? ? 是有利潤就要交的??
是做了成本進(jìn)去就要預(yù)繳對嗎,我們是外賬,說年底前叫補(bǔ)45w發(fā)票。
所得稅是看利潤的?利潤是正數(shù),就交所得稅。
平時(shí)沒有成本票的,可以暫估 后面回來發(fā)票就行。
老師,不好意思,我說錯(cuò)了,是成本。
是因?yàn)樽隽顺杀舅圆挥媒欢悊?
是的。做的成本。然后利潤沒有就不用交所得稅。
好的,明白了,謝謝老師!
不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快